Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/95264 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 1.3.-31.3.2020 | 547,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017 | 20/17/54O/30 | 6.4.2020 | 28.04.2020 | 10.5.2020 |
2020/98061 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 1.3.-31.3.2020 | 1550,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017 | 20/17/54O/5 | 6.4.2020 | 28.04.2020 | 10.5.2020 |
2020/75402 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 1.2.-29.2.2020 | 3192 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017 | 20/17/54O/5 | 6.4.2020 | 07.04.2020 | 10.5.2020 |
1172040156 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 1.4.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040157 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | upratovanie 3/2020 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 1.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040158 | Petronela Hubináková - VLA-STA Severná 800/29,92553 Pata |
48124303 | nákup ochranné rúška 500 ks | 1116 vrátane DPH |
6/2020,9/2020 | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040159 | Petronela Hubináková - VLA-STA Severná 800/29,92553 Pata |
48124303 | nákup ochranné rúška 300ks | 756 vrátane DPH |
11/2020 | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040160 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | dezinfekcia priestorov pracoviská Nové Zámky, Šurany, Šaľa 11.3.-31.3.2020 | 1146,60 vrátane DPH |
3/2020 | 2.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 4/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040164 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040165 | IBAmed, s.r.o. Bezručova 6/1468, 94066 Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.4.2020 | 21.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040166 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2020 | 247,32 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040167 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla 3/2020 pracovisko Šaľa | 2169,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040168 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | poplatok ochrana objektov 3/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 3-4/2020 | 132,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040175 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 3/2020 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040174 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.4.2020 | 21.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040176 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 85110 Bratislava |
44399707 | nájomné a náklady za 2.Q.2020 prenosovej kapacity technických prostriedkov SRP (pripojenie k PCO) pracovisko Šaľa | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu Šaľa č.911028 z 2.2.2004 | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040182 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK, výmena smerovky, lambda sondy NZ 424 CG | 563,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 12/2020 | 9.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 |
1172040183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 3/2020 | 12,48 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 9.4.2020 | 16.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040184 | IVES Košice Čsl. armády 20,04118 Košice |
00162957 | očná licencia program STP APV WINZMLUVY 3/2020-2/2021 | 35,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo - používanie programu WIN ZMLUVY č.R_35/2012 zo 17.2.2012 | 9.4.2020 | 23.03.2020 | 10.5.2020 | |
1172040185 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácie ASPI za rok 2020 | 1183,90 vrátane DPH |
Zmluva č. Z-074/2007 | 14.4.2020 | 16.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040186 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 3/2020 pracovisko Šaľa | 98,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 14.4.2020 | 16.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040187 | HANTON s.r.o. Dr. Pantočku 335,95501 Topoľčany |
36531928 | nákup ochranných štítov na tvár | 129 vrátane DPH |
nákup v hotovosti | 14.4.2020 | 14.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040188 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | -28,82 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 15.4.2020 | 23.04.2020 | 10.5.2020 |
1172040191 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 3/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -39,20 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 15.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 |
1172040196 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.4.2020 | 21.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2020 | 7,90 vrátane DPH |
zmluva č. 29/2004/SPP DS | 17.4.2020 | 21.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040198 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2020 | 1421,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 17.4.2020 | 21.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040199 | HANTON s.r.o. Dr. Pantočku 335,95501 Topoľčany |
36531928 | nákup zásteny a ochranné štíty na tvár | 759 vrátane DPH |
13/2020 | 20.4.2020 | 09.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040200 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | umývanie auta NZ 602 GY | 6,60 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 3/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -12,06 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 20.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 |
1172040203 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 27.4.2020 | 28.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040204 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 4/2020 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 27.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040205 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 4/2020 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 27.4.2020 | 30.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040206 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 28.4.2020 | 29.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040207 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 28.4.2020 | 29.04.2020 | 10.5.2020 | |
11720402058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 77539 | 9000 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 29.4.2020 | 22.04.2020 | 10.5.2020 |
1172040170 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 3/2020 pracovisko Nové Zámky | 1444,82 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 05.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040171 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 3/2020 pracovisko Nové Zámky | 268,16 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 05.05.2020 | 5.7.2020 |