Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
6120012456 0,00 kB |
popl. internet | 38,10 | 17.01.2012 | Prev. príkaz |
1111010160 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 4568,40 | 10.01.2012 | Prev. príkaz |
1111009342 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz |
1111009342 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz |
1111008550 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 4860,00 | 04.11.2011 | Prev. príkaz |
1111007705 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 4860,00 | 07.10.2011 | Prev. príkaz |
1111006872 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz |
1111006872 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz |
1111006178 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 4860,00 | 03.08.2011 | Prev. príkaz |
1111005301 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 5400,00 | 11.07.2011 | Prev. príkaz |
2011103683 0,00 kB |
Nákup tonerov. | 3314,18 | 03.06.2011 | Prev. príkaz |
1111004513 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 4824,00 | 03.06.2066 | Prev. príkaz |
110100435 0,00 kB |
Pracovne stanice | 7300,00 | 30.06.2011 | Prev. príkaz |
1120297 0,00 kB |
zmluva o prenajme rohoží za obdobie 28.3.11-24.4.11 | 25,70 | 05.05.2011 | Prev. príkaz |
1111003676 0,00 kB |
Za stravné lístky. | 4896,00 | 05.05.2011 | Prev. príkaz |
20110041 0,00 kB |
za vykony na ucely socialnej pomoci | 52,28 | 30.04.2011 | Prev.príkaz |
20110013 0,00 kB |
za vykonane prace dla dohody | 316,58 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
2011030 0,00 kB |
Zmluva a posk.zdrav.starostlivosti | 87,13 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
2011/10 0,00 kB |
lek.sluzby pre soc.ucely | 81,31 | 21.04.2011 | Prev.príkaz |
611099075 0,00 kB |
popl.internetu | 38,10 | 25.04.2011 | Prev.príkaz |
20110011 0,00 kB |
obsluha plyn.zariadenia+drobna udrzba | 248,95 | 22.04.2011 | Prev.príkaz |
2011008 0,00 kB |
polymer+poduška modrá. | 8,17 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
111125474 0,00 kB |
BVS-odber vody. | 209,31 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110425172 0,00 kB |
SWAN-tlf-poplatky. | 288,38 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
50/2010 0,00 kB |
za trovy exekúcie. | 33,19 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
9000520454 0,00 kB |
Slov. pošta - za služby Marec2011. | 2266,66 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
11000022 0,00 kB |
za zdravotn. starostlivosť. | 69,95 | 19.04.2011 | prev.príkaz |
2011/03/017 0,00 kB |
zdravotné výkony. | 5,80 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
211200039 0,00 kB |
zasobník lamino A4 | 89,79 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
0725106502 0,00 kB |
T-COM poplatky. | 466,72 | 17.04.2011 | prev.príkaz |
Z1017/2010-2110404891 0,00 kB |
dodávka el.energie | 2083,33 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
1110413206 0,00 kB |
SWAN- údržba siete LAN | 440,83 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413205 0,00 kB |
SWAN- IP telefonia | 569,90 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413204 0,00 kB |
SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413203 0,00 kB |
SWAN-DSLback-up2048/384k | 110,68 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201111 0,00 kB |
uprat.+čistiace služ. kancl. priestorov | 482,13 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201110 0,00 kB |
uprat.+čistiace služby v adm.budove | 780,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201109 0,00 kB |
služby informátora+obsl.tlf.ústredne | 834,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
548/11 0,00 kB |
za servis + údržba | 66,39 | 14.04.2011 | prev.príkaz |
1113934 0,00 kB |
servisný pren.rohoží | 31,48 | 11.04.2011 | prev.príkaz |