Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
1110223786 0,00 kB |
SWAN,IP-telefonia | 569,90 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
FA0201111 0,00 kB |
uprat.+čistiace služ. kancl. priestorov | 482,13 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201108 0,00 kB |
za uptra.a čist. služby kanc. priestorov | 482,13 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
0201104 0,00 kB |
Za upratovacie+čistiace služby v kancelárskych priestoroch. budovy UPSVar MA | 482,13 | 12.02.2011 | prev. príkaz |
0725106502 0,00 kB |
T-COM poplatky. | 466,72 | 17.04.2011 | prev.príkaz |
1110413204 0,00 kB |
SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110323671 0,00 kB |
SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
1110223785 0,00 kB |
SWAN,MPLS VPN 64k | 456,77 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
3723075924 0,00 kB |
za tlf. volania | 449,18 | 18.02.2011 | prev. príkaz |
1724092128 0,00 kB |
T-COM poplatky. | 443,20 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
2011003 0,00 kB |
za dodanie polymérov | 442,18 | 22.03.2011 | prev. príkaz |
1110413206 0,00 kB |
SWAN- údržba siete LAN | 440,83 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110323673 0,00 kB |
SWAN- údržba siete LAN | 440,83 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
1110223787 0,00 kB |
SWAN,Správa a údržba LAN | 440,83 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
346 0,00 kB |
kontrola PSN+kamer. systému | 345,66 | 18.03.2011 | prev. príkaz |
1110128915 0,00 kB |
služby - tlf. hovory | 337,17 | 10.02.2011 | prev.príkaz |
111107340 0,00 kB |
Bratislavská vodárenská spoločnosť | 334,82 | 28.02.2011 | prev. príkaz |
20110013 0,00 kB |
za vykonane prace dla dohody | 316,58 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
1110425172 0,00 kB |
SWAN-tlf-poplatky. | 288,38 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110323543 0,00 kB |
SWAN-tlf-poplatky. | 255,53 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
20110011 0,00 kB |
obsluha plyn.zariadenia+drobna udrzba | 248,95 | 22.04.2011 | Prev.príkaz |
20110006 0,00 kB |
Za vykonané práce dľa dohody. | 248,95 | 16.03.2011 | prev. príkaz |
2011003 0,00 kB |
Za vykonané práce dla dohody. | 248,95 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
20110001 0,00 kB |
Otokar ZÁČEK, za vykonané práce dla dohody | 248,95 | 02.02.2011 | prev. príkaz |
13/2011 0,00 kB |
Q-Trek, preklad textov. | 217,50 | 31.03.2011 | prev. príkaz |
111125474 0,00 kB |
BVS-odber vody. | 209,31 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
111116332 0,00 kB |
BVS-spotreba vody 29.1.11-23.2.11 | 170,61 | 28.03.2011 | prev. príkaz |
110100165 0,00 kB |
oprava kop. str. Canon NP6512 | 150,00 | 25.03.2011 | prev. príkaz |
2011002 0,00 kB |
za dodanie podušiek. | 145,09 | 22.03.2011 | prev. príkaz |
1110413203 0,00 kB |
SWAN-DSLback-up2048/384k | 110,68 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110323670 0,00 kB |
SWAN-DSLback-up2048/384k | 110,68 | 17.03.2011 | prev. príkaz |
1110223784 0,00 kB |
SWAN, DSL-back up 2048/384k | 110,68 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
FS11 40199 0,00 kB |
Auto Valušek s.r.o. , Oprava služ.automob. | 110,30 | 07.02.2011 | prev.príkaz |
211200039 0,00 kB |
zasobník lamino A4 | 89,79 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
2011030 0,00 kB |
Zmluva a posk.zdrav.starostlivosti | 87,13 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
10110092 0,00 kB |
TCNS - servis - konfigur. OXE | 87,00 | 29.03.2011 | prev. príkaz |
2011/10 0,00 kB |
lek.sluzby pre soc.ucely | 81,31 | 21.04.2011 | Prev.príkaz |
11000022 0,00 kB |
za zdravotn. starostlivosť. | 69,95 | 19.04.2011 | prev.príkaz |
211014 0,00 kB |
úhrada výkonov na úč. soc.pomoci | 69,69 | 30.03.2011 | prev. príkaz |
548/11 0,00 kB |
za servis + údržba | 66,39 | 14.04.2011 | prev.príkaz |