Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
Z1017/2010 0,00 kB |
za el.energiu | 2083,33 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
2011003 0,00 kB |
Za vykonané práce dla dohody. | 248,95 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
300/11 0,00 kB |
za servis a údržbu | 66,39 | 14.03.2011 | prev. príkaz |
1110223787 0,00 kB |
SWAN,Správa a údržba LAN | 440,83 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
1110223786 0,00 kB |
SWAN,IP-telefonia | 569,90 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
1110223785 0,00 kB |
SWAN,MPLS VPN 64k | 456,77 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
1110223784 0,00 kB |
SWAN, DSL-back up 2048/384k | 110,68 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
1111001989 0,00 kB |
Stravné lístky. | 4536,00 | 11.03.2011 | K-BANKA |
2011001 0,00 kB |
Výroba a dodanie pečiatok. | 19,55 | 02.03.2011 | prev. príkaz |
111107340 0,00 kB |
Bratislavská vodárenská spoločnosť | 334,82 | 28.02.2011 | prev. príkaz |
53/2010 0,00 kB |
Za trovy exekúcie | 33,19 | 26.02.2011 | prev. príkaz |
611033490 0,00 kB |
Slovanet,popl.internet | 38,10 | 25.02.2011 | prev. príkaz |
9000508304 0,00 kB |
poštovné služby | 2565,80 | 22.02.2011 | prev. príkaz |
1104100099 0,00 kB |
Xerox papier A4 80g | 1260,00 | 21.02.2011 | prev. príkaz |
3723075924 0,00 kB |
za tlf. volania | 449,18 | 18.02.2011 | prev. príkaz |
V1017/2010 0,00 kB |
MAGNA EA s.r.o. , Dod. el. energie za obdobie : 1.1.2010-31.12.2010 , Vyúčtovanie - zostatok | 0,00 | 17.02.2011 | prev.príkaz |
1101105 0,00 kB |
Servisný prenájom rohoží.1.I.-31.I.2011 | 31,48 | 16.02.2011 | prev. príkaz |
Z1017/2010 0,00 kB |
Za dodávku el. energie | 2366,29 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
0201103 0,00 kB |
Za upratovacie+čistiace služby v administr. budove | 780,00 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
0201102 0,00 kB |
Poskytovanie služieb informátora+obsluha tlf. ústredne | 722,00 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
62/11 0,00 kB |
Za servis+údržba výťahu v administr. budove | 66,39 | 14.02.2011 | prev. príkaz |
0201104 0,00 kB |
Za upratovacie+čistiace služby v kancelárskych priestoroch. budovy UPSVar MA | 482,13 | 12.02.2011 | prev. príkaz |
8541942286 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 7,67 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8791667123 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 13,74 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8791667122 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 4,15 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942287 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 2,39 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942285 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 13,95 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942284 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 2,37 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942283 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 14,64 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942282 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 2,37 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942281 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 2,37 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942280 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 14,71 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942279 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 3,11 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8292014562 0,00 kB |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 3,18 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
1110128915 0,00 kB |
služby - tlf. hovory | 337,17 | 10.02.2011 | prev.príkaz |
1111001068 0,00 kB |
VAŠA Slovensko s.r.o., stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K - BANKA |
1111001068 0,00 kB |
VAŠA Slovensko s.r.o. , stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K-BANKA |
7417645546 0,00 kB |
SPP a.s. , spotreba zemn.plynu | 1575,24 | 07.02.2011 | prev.príkaz |
FS11 40199 0,00 kB |
Auto Valušek s.r.o. , Oprava služ.automob. | 110,30 | 07.02.2011 | prev.príkaz |
20110001 0,00 kB |
Otokar ZÁČEK, za vykonané práce dla dohody | 248,95 | 02.02.2011 | prev. príkaz |