Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
401110001 0,00 kB |
fakútra za poskytnuté upratovacie služby za 12/2010 | 2840,68 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
100/401110118 0,00 kB |
Silvester Václav ,Šurany - podlaha | 2734,00 | 05.04.2011 | PP |
69/401110080 0,00 kB |
Nitrianska tepl.sp.-odber tepla | 2661,24 | 14.03.2011 | PP |
401110027 0,00 kB |
tlačivá | 2195,07 | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
401110059 0,00 kB |
tonery | 2150,27 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
70/401110081 0,00 kB |
Západpslov.energetika-el.energia | 2027,13 | 21.03.2011 | PP |
401110019 0,00 kB |
upratovanie kancelárií - za 10 - 12/2010 | 1890,76 | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
401110039 0,00 kB |
Kancelársky materiál - xerox | 1727,00 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
130/401110144 0,00 kB |
SWAN - údržba siete LAN | 1304,75 | 28.04.2011 | PP |
92/401110102 0,00 kB |
SWAN- a.s. správa a údržba siete LAN | 1304,75 | 05.04.2011 | PP |
401110060 0,00 kB |
telefóny - údržba siete | 1304,75 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
132/401110143 0,00 kB |
SWAN - IP Telefónia | 1278,80 | 28.04.2011 | PP |
94/401110103 0,00 kB |
SWAN- a.s. IP telefóny | 1278,80 | 05.04.2011 | PP |
4011110061 0,00 kB |
IP telefóny | 1278,80 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
91/401110093 0,00 kB |
ABC plus - kancel.materiál- Xerox | 1166,42 | 05.04.2011 | PP |
401110034 0,00 kB |
spotreba energií - Zlaté Moravce | 1098,68 | 08.02.2011 | bankovým prevodom |
98/401110114 0,00 kB |
MIP-Prievidza - Tonery | 1078,12 | 05.04.2011 | PP |
133/401110155 0,00 kB |
MANPOWER Slovensko s.r.o. | 1055,63 | 28.04.2011 | PP |
116/401110120 0,00 kB |
MONT INŠTALA -opr.zdravotechniky | 1028,50 | 11.04.2011 | PP |
401110049 0,00 kB |
spotreba elektrickej energie | 832,41 | 11.02.2011 | prevodný príkaz |
401110038 0,00 kB |
montáž dochádzkového terminálu | 830,00 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
111/401110128 0,00 kB |
BMN -Security, strážna služba | 825,24 | 13.04.2011 | PP |
401110002 0,00 kB |
faktúra za dodanie tovaru a služieb (suma je po odpočítaní zálohových platieb) | 820,69 | 21.01.2011 | bankovým prevodom |
63/401110072 0,00 kB |
BMN Security-strážna služba | 717,60 | 24.03.2011 | PP |
401110035 0,00 kB |
strážna služba | 717,60 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
110/401110129 0,00 kB |
Energia- a.s.- elektrina | 670,33 | 13.04.2011 | PP |
401110047 0,00 kB |
oprava kopírovacích strojov | 649,95 | 11.02.2011 | prevodný príkaz |
401110067 0,00 kB |
servis motorového vozidla | 495,52 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
131/401110145 0,00 kB |
SWAN - hovorné | 489,51 | 28.04.2011 | PP |
401110018 0,00 kB |
faktúra za hovorné - 12/2010 | 453,55 | 10.02.2011 | bankovým prevodom |
129/401110141 0,00 kB |
SWAN - DSL back | 442,72 | 28.04.2011 | PP |
95/401110104 0,00 kB |
SWAN- a.s. správa a údržba siete LAN-DSL | 442,72 | 05.04.2011 | PP |
401110062 0,00 kB |
telefóny - DSL back | 442,72 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
93/401110101 0,00 kB |
SWAN- a.s. hovorné - siete LAN | 435,09 | 05.04.2011 | PP |
401110051 0,00 kB |
tlačivá | 420,00 | 17.02.2011 | prevodný príkaz |
401110054 0,00 kB |
Telefóny | 408,22 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
401110050 0,00 kB |
spotreba vody | 370,92 | 11.02.2011 | prevodný príkaz |
114/401110133 0,00 kB |
ABC - elektroservis ,čerpadlá | 360,00 | 13.04.2011 | PP |
108/401110131 0,00 kB |
ABC plus-kancel.materiál | 355,38 | 13.04.2011 | PP |
68/401110079 0,00 kB |
ZsVAK OZ NITRA-odber vody | 326,16 | 14.03.2011 | PP |