Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
141/401110267 0,00 kB |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné lístky | 12,061,50 | 18.07.2011 | P.P. |
142/401110282 0,00 kB |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 7,018,70 | 22.07.2011 | P.P. |
143/401110272 0,00 kB |
Stredná odborná škola,Zlaté Moravce,nájomné | 7, 599,48 s DPH | 18.07.2011 | P.P. |
144/402110002 0,00 kB |
DEXION,spol s.r.o. dodávka a montáž regále | 14,380,00 | 20.07.2011 | P.P. |
145/401110303 0,00 kB |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné lístky | 11886,6 s DPH | 18.08.2011 | P.P. |
146/401110313 0,00 kB |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 7346,80 | 18.08.2011 | P.P. |
147/401110326 0,00 kB |
Stredná odborná škola Zl.Moravce | 4907,38 | 23.08.2011 | P.P. |
148/401110328 0,00 kB |
Vladimír Kučera - maliarske a natierač.práce | 3,643 s DPH | 31.08.2011 | P.P. |
149/401110340 0,00 kB |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné lístky | 9,454,50 s DPH | 29.09.2011 | P.P. |
150/401110356 0,00 kB |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 6783,20 | 20.09.2011 | P.P. |
151/401110376 0,00 kB |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné lístky | 12,487,20 s DPH | 18.10.2011 | P.P. |
152/401110388 0,00 kB |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 7, 462,60 | 18.10.2011 | P.P. |
153/401110392 0,00 kB |
Stred.odborná škola .Zl.Moravce-nájomné | 7,599,48 s DPH | 24.10.2011 | P.P. |
154/401110422 0,00 kB |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné lístky | 12 018,60 s DPH | 15.11.2011 | P.P. |
155/401110431 0,00 kB |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 8,285,30 | 22.11.2011 | P.P. |
156/401110421 0,00 kB |
Nitrianska teplárenská spol. - teplo | 3814,29 | 15.11.2011 | P.P. |
157/401110407 0,00 kB |
Vladimír Kučera-maliarske práce | 3 513,99 s DPH | 09.11.2011 | P.P. |
158/401110433 0,00 kB |
Silvester Václav-PPK, pokládka podlahy | 8 866,62 s DPH | 22.11.2011 | P.P. |
159/401110439 0,00 kB |
KOVOTYP - regále, kartotéky | 9977,50 | 30.11.2011 | P.P. |
160/401110462 0,00 kB |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné lístky | 13 025,10 s DPH | 04.01.2012 | P.P. |
161/401110469 0,00 kB |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 7740,80 | 21.12.2011 | P.P. |
162/401110449 0,00 kB |
Nitrianska teplárenská spol. - teplo | 5612,94 | 12.12.2011 | P.P. |
163/401110492 0,00 kB |
ITSK - HS - Tlačiarne | 4913,70 | 23.12.2011 | P.P. |
164/401110495 0,00 kB |
Stredná odbor.škola Zl.Morav. - energie | 4349,23 | 23.12.2011 | P.P. |
165/401110502 0,00 kB |
Silvester Václav - PPK /koberce/ | 4 904,83 s DPH | 28.12.2011 | P.P. |
166/401110508 0,00 kB |
Milan Lužbeťák - MM interier | 5144,15 | 29.12.2011 | P.P. |
167/402110003 0,00 kB |
AUTOMATIC - SYSTEME - automat dvere | 8166,00 | 27.12.2011 | P.P. |
401110001 0,00 kB |
fakútra za poskytnuté upratovacie služby za 12/2010 | 2840,68 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
401110002 0,00 kB |
faktúra za dodanie tovaru a služieb (suma je po odpočítaní zálohových platieb) | 820,69 | 21.01.2011 | bankovým prevodom |
401110003 0,00 kB |
faktúra za odobraté stravné lístky | 14982,00 | 02.02.2011 | bankovým prevodom |
401110004 0,00 kB |
faktúra za telekomunikačné služby - 12/2010 | 203,01 | 25.01.2011 | bankovým prevodom |
401110005 0,00 kB |
dodávka tepelnej energie - za 12/2010 | 7719,10 | 21.01.2011 | bankovým prevodom |
401110006 0,00 kB |
faktúra za vodné a stočné - 12/2010 | 252,43 | 18.01.2011 | bankovým prevodom |
401110007 0,00 kB |
faktúra za servisný zásah v zmysle zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise | 16,60 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
401110008 0,00 kB |
faktúra za ochranu majetku - 12/2010 | 160,99 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
401110009 0,00 kB |
faktúra za poštové služby - 12/2010 | 6639,10 | 24.01.2011 | bankovým prevodom |
401110010 0,00 kB |
faktúra za odobraté stravné lístky | 297,00 | 04.02.2011 | bankovým prevodom |
401110011 0,00 kB |
faktúra za poskytnuté zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 | 29.01.2011 | bankovým prevodom |
401110012 0,00 kB |
faktúra za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť | 27,88 | 06.02.2011 | bankovým prevodom |
401110013 0,00 kB |
faktúra za poskytnutý lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu - 10,11,12/2010 | 34,85 | 17.01.2011 | bankovým prevodom |