
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
114/401110133![]() |
ABC - elektroservis ,čerpadlá | 360,00 | 13.04.2011 | PP |
90/401110090![]() |
ABC plus - kancel.materiál | 2912,22 | 05.04.2011 | PP |
91/401110093![]() |
ABC plus - kancel.materiál- Xerox | 1166,42 | 05.04.2011 | PP |
108/401110131![]() |
ABC plus-kancel.materiál | 355,38 | 13.04.2011 | PP |
401110030![]() |
aktualizácia - DP | 18,00 | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
117/401110126![]() |
Anna Timková -ZVA | 34,85 s DPH | 13.04.2011 | PP |
103/401110110![]() |
Atraton -Bleho, posúsdenie stavu kancel.techniky | 124,80 | 13.04.2011 | PP |
123/401110149![]() |
Autodielňa Tkáčik-opr.auta | 101,77 | 26.04.2011 | PP |
122/401110148![]() |
Autodielňa Tkáčik-opr.auta | 124,64 | 26.04.2011 | PP |
167/402110003![]() |
AUTOMATIC - SYSTEME - automat dvere | 8166,00 | 27.12.2011 | P.P. |
87/401110138![]() |
Avízo s.r.o. - inzerát | 21,67 | 30.03.2011 | PP |
86/401110140![]() |
Avízo s.r.o. - inzerát | 21,67 | 30.03.2011 | PP |
111/401110128![]() |
BMN -Security, strážna služba | 825,24 | 13.04.2011 | PP |
63/401110072![]() |
BMN Security-strážna služba | 717,60 | 24.03.2011 | PP |
112/401110127![]() |
Bonul s.r.o ,ochrana majetku | 160,99 | 13.04.2011 | PP |
65/401110074![]() |
BONUL, spol. s r.o.-strážna sl. | 160,99 | 14.03.2011 | PP |
72/401110084![]() |
Datalan-PC | 195,00 | 24.03.2011 | PP |
144/402110002![]() |
DEXION,spol s.r.o. dodávka a montáž regále | 14,380,00 | 20.07.2011 | P.P. |
401110005![]() |
dodávka tepelnej energie - za 12/2010 | 7719,10 | 21.01.2011 | bankovým prevodom |
83/401110109![]() |
Elektroplus Alexander Hegedus-elektorinštalácia | 63656,18 | 24.03.2011 | PP |
110/401110129![]() |
Energia- a.s.- elektrina | 670,33 | 13.04.2011 | PP |
121/401110146![]() |
EUROBEN, s.r.o.sťahovanie archývu | 5200,00 | 26.04.2011 | PP |
401110023![]() |
faktúra za dodanie tovaru a služby - dodávka a distribúcia elektriny za 01/2011 | 154,91 | 31.01.2011 | bankovým prevodom |
401110002![]() |
faktúra za dodanie tovaru a služieb (suma je po odpočítaní zálohových platieb) | 820,69 | 21.01.2011 | bankovým prevodom |
401110018![]() |
faktúra za hovorné - 12/2010 | 453,55 | 10.02.2011 | bankovým prevodom |
401110010![]() |
faktúra za odobraté stravné lístky | 297,00 | 04.02.2011 | bankovým prevodom |
401110003![]() |
faktúra za odobraté stravné lístky | 14982,00 | 02.02.2011 | bankovým prevodom |
401110008![]() |
faktúra za ochranu majetku - 12/2010 | 160,99 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
401110011![]() |
faktúra za poskytnuté zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 | 29.01.2011 | bankovým prevodom |
401110012![]() |
faktúra za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť | 27,88 | 06.02.2011 | bankovým prevodom |
401110013![]() |
faktúra za poskytnutý lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu - 10,11,12/2010 | 34,85 | 17.01.2011 | bankovým prevodom |
401110009![]() |
faktúra za poštové služby - 12/2010 | 6639,10 | 24.01.2011 | bankovým prevodom |
411110003![]() |
faktúra za predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie | 230,44 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
411110004![]() |
faktúra za predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2011 | 48,00 s DPH | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
411110002![]() |
faktúra za ročné predplatné časopisu PC revue s DVD - na rok 2011 | 38,15 | 17.01.2011 | bankovým prevodom |
401110007![]() |
faktúra za servisný zásah v zmysle zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise | 16,60 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
401110004![]() |
faktúra za telekomunikačné služby - 12/2010 | 203,01 | 25.01.2011 | bankovým prevodom |
401110006![]() |
faktúra za vodné a stočné - 12/2010 | 252,43 | 18.01.2011 | bankovým prevodom |
401110026![]() |
fakútra za odbornú literatúru Právo sociálneho zabezpečenia | 25,00 | 04.02.2011 | bankovým prevodom |
401110001![]() |
fakútra za poskytnuté upratovacie služby za 12/2010 | 2840,68 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |