Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
2110022 0,00 kB |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja - nájom | 3 242,25 | 07.03.2011 | PP |
211004 0,00 kB |
Milan Molnár PREDOM - ohrievač vody | 303,71 | 15.02.2011 | PP |
2110072 0,00 kB |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja - nájom nebyt. priestorov | 3 242,25 | 07.06.2011 | PP |
2110078 0,00 kB |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja - nájom nebytových priestorov | 3 242,25 | 28.06.2011 | PP |
211012 0,00 kB |
MUDr. Božena Petričková - zdrav. výkony | 34,85 | 14.03.2011 | PP |
211019 0,00 kB |
Milan Molnár PREDOM - žel. materiál | 33,16 | 04.03.2011 | PP |
211213 0,00 kB |
Medikocentrum s.r.o. - zdrav. výkony | 55,76 | 10.02.2011 | PP |
2114375353 0,00 kB |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - vodné, stočné | 43,05 | 10.02.2011 | PP |
2114472844 0,00 kB |
Východoslov. Vod. Spoločnosť a.s. - vodné, stočné | 744,25 | 04.03.2011 | PP |
2128002846 0,00 kB |
Poradca podnikateľa EPP - vyúčt. predplatného | 35,18 | 08.03.2011 | PP |
22011 0,00 kB |
Baník a Baníková spol. s.r.o. - zdrav. výkony | 34,85 | 28.02.2011 | PP |
22900016463 0,00 kB |
VSE, a.s. - elektrina | 1 458,54 | 14.03.2011 | PP |
2290016463 0,00 kB |
Východoslovenská energetika a.s. - elektrina | 1 627,55 | 11.02.2011 | PP |
2723075918 0,00 kB |
T-Com a.s. - telefónne poplatky | 58,34 | 11.02.2011 | PP |
28022011 0,00 kB |
MUDr. Mária Augustínová - zdrav. výkony | 6,97 | 16.03.2011 | PP |
3110023 0,00 kB |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja - nájom nebyt. priestorov | 2 488,00 | 07.03.2011 | PP |
3710250 0,00 kB |
SOFOS s.r.o. - DVD | 29,58 | 28.02.2011 | PP |
3724012027 0,00 kB |
T-com, a.s. - tel. volania | 56,79 | 14.03.2011 | PP |
4170000717 0,00 kB |
Obvodný úrad Prešov - zrážková voda | 102,85 | 04.03.2011 | PP |
46110088 0,00 kB |
Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. - zdrav. výkony | 62,73 | 17.02.2011 | PP |
46110245 0,00 kB |
Železničné zdravotníctvo KE - zdrav. výkony | 34,85 | 25.03.2011 | PP |
57122010 0,00 kB |
Brosch spol. s.r.o. - zdrav. výkony | 6,97 | 17.02.2011 | PP |
62011 0,00 kB |
MUDr. Oľga Petrášková - zdrav. výkony | 69,70 | 17.02.2011 | PP |
6723939531 0,00 kB |
T-com, a.s. - pravidelné poplatky | 47,10 | 14.03.2011 | PP |
699012011 0,00 kB |
GARMEDIC s.r.o. - zdrav. výkony | 6,97 | 28.02.2011 | PP |
7321923580 0,00 kB |
SPP a.s. - spotreba plynu | 1 794,17 | 04.03.2011 | PP |
7411858613 0,00 kB |
SPP a.s. - spotreba plynu - nedoplatok | 5,22 | 28.02.2011 | PP |
741368248 0,00 kB |
SPP, a.s. - odber plynu | 4 773,95 | 14.03.2011 | PP |
7415638804 0,00 kB |
SPP a.s. - spotreby plynu | 4 793,70 | 11.02.2011 | PP |
7700011394 0,00 kB |
Swan, a.s. - správa siete | 1 231,10 | 14.03.2011 | PP |
7810002010 0,00 kB |
SPP a.s. - spotreba plynu | 1 794,17 | 28.02.2011 | PP |
80111369 0,00 kB |
WELLNET s.r.o. - kábel | 21,02 | 17.02.2011 | PP |
88440000 0,00 kB |
Diners Club CS, s.r.o. - diners club | 993,05 | 14.03.2011 | PP |
88440111 0,00 kB |
Diners Club INT. s.r.o. - diners club | 777,98 | 15.02.2011 | PP |
900024 0,00 kB |
MUDr. Bamhor Jozef - zdrav. výkony | 13,94 | 16.03.2011 | PP |
9000506878 0,00 kB |
Slovenská pošta a.s. - poštovné | 12 431,26 | 11.02.2011 | PP |
9000511103 0,00 kB |
Slovenská pošta a.s. - tlačiarenske služby | 72,89 | 28.02.2011 | PP |
9000513016 0,00 kB |
Slovenská Pošta, a.s. - poštovné služby | 13 290,66 | 14.03.2011 | PP |