Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
11140173 0,00 kB |
ORANGE, a.s. - telefónne hovory | 356,23 | 30.03.2011 | PP |
11140172 0,00 kB |
Východ. Vod. Spol., a.s. - vodné, stočné | 399,76 | 30.03.2011 | PP |
11140203 0,00 kB |
WESPER s.r.o. - zdrav. výkony | 404,26 | 11.04.2011 | PP |
105652168 0,00 kB |
ORANGE Slovensko a.s. - telefónne hovory | 405,06 | 04.03.2011 | PP |
11140224 0,00 kB |
SWAN a.s. - telefónne hovory | 442,72 | 11.04.2011 | PP |
1110323718 0,00 kB |
Swan, a.s - správa a údržba siete | 442,72 | 17.03.2011 | PP |
1110223806 0,00 kB |
SWAN a.s. - tel. poplatky | 442,72 | 25.02.2011 | PP |
2 0,00 kB |
Zdenko Trojanovič - Internet | 443,24 | 14.03.2011 | PP |
1 0,00 kB |
Zdenko Trojanovič - popl. internet | 443,24 | 04.03.2011 | PP |
1110223581 0,00 kB |
SWAN a.s. - tel. volania | 504,82 | 11.02.2011 | PP |
0111031810 0,00 kB |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. - stravné lístky | 576,00 | 24.03.2011 | PP |
11140233 0,00 kB |
SWAN a.s. - telefónne hovory | 593,80 | 14.04.2011 | PP |
1110323554 0,00 kB |
Swan, a.s - tel. volania | 600,43 | 17.03.2011 | PP |
11140181 0,00 kB |
Oto Nándráží - TONER PRINT - renov. kazety | 669,00 | 31.03.2011 | PP |
2114472844 0,00 kB |
Východoslov. Vod. Spoločnosť a.s. - vodné, stočné | 744,25 | 04.03.2011 | PP |
11140252 0,00 kB |
IURA EDITION spol. s.r.o. - aktualiz. progr. ASPI | 773,62 | 26.04.2011 | PP |
88440111 0,00 kB |
Diners Club INT. s.r.o. - diners club | 777,98 | 15.02.2011 | PP |
11140210 0,00 kB |
MHAKO s.r.o. - obsluha plyn. kotolní | 858,00 | 07.04.2011 | PP |
111007 0,00 kB |
MHAKO s.r.o. - obsluha plyn. kotolní | 858,00 | 04.03.2011 | PP |
111003 0,00 kB |
MHAKO s.r.o. - obsluha plyn. kotolní | 858,00 | 11.02.2011 | PP |
2011049 0,00 kB |
FORDAT s.r.o. - cartridge HP | 981,49 | 15.02.2011 | PP |
88440000 0,00 kB |
Diners Club CS, s.r.o. - diners club | 993,05 | 14.03.2011 | PP |
11140767/PO 0,00 kB |
SPP a.s., Košice | 2633,27 | 16.11.2011 | PP |
11140724 0,00 kB |
stolársko - montažne práce | 2913.96 | 27.10.2011 | PP |
11140782/PO 0,00 kB |
Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 3242,25 | 18.11.2011 | PP |
11140726 0,00 kB |
nájom nebytových priestorov | 3242.25 | 31.10.2011 | PP |
11140646 0,00 kB |
nájom nebytových priestorov | 3242.25 | 29.09.2011 | PP |
11140729 0,00 kB |
Faktúra za elektrinu | 3467,50 | 04.11.2011 | PP |
11140904/PO 0,00 kB |
Faktúra za výrobu, dodávku a montáž vchodových dverí. | 3629,87 | 23.12.2011 | PP |
11140850/PO 0,00 kB |
Faktúra SPP a.s., Košice. | 4193,21 | 15.12.2011 | PP |
11140799 0,00 kB |
faktúra za vykonané OP a OS el. spotrebičov | 5985,00 | 02.12.2011 | PP |
11140918/PO 0,00 kB |
Faktúra za PC zostavy. | 9680,00 | 29.12.2011 | PP |
11140853 0,00 kB |
faktúra za poštové služby | 9975,96 | 14.12.2011 | PP |
11140771 0,00 kB |
Faktúra za poštové služby | 11469,56 | 15.11.2011 | PP |
11140836 0,00 kB |
faktúra za jedálne kupóny | 13184,00 | 12.12.2011 | PP |
11140668 0,00 kB |
stravné lístky | 16640.00 | 12.10.2011 | PP |
11140742/PO 0,00 kB |
Faktúra za jedálne kupóny. | 16966,60 | 11.11.2011 | PP |
11140924/PO 0,00 kB |
Faktúra za výrobu a montáž PVC okien, parapetov a doplnkových profilov. | 19916,68 | 29.12.2011 | PP |