Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240062 | MUDr. Motošková Oľga, Všeobecný lekár pre dospelých Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
31925464 | zdravotné výkony za mesiac august až december 2011 v počte 14 | 97,58 bez DPH |
27.1.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | ||
11240699 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 11/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 6031 | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240625 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 10/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 6031 | 8.11.2012 | 14.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240560 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 9/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 6031 | 5.10.2012 | 11.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240503 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 08/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 6031 | 7.9.2012 | 13.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240431 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 07/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 6031 | 3.8.2012 | 09.08.2012 | 21.8.2012 | |
11240376 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 06/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R6031 | 6.7.2012 | 12.07.2012 | 27.7.2012 | |
11240323 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
00000830 | zmluvný servis výťahov za obdobie 05/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R6031 | 6.6.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240323 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
00000830 | zmluvný servis výťahov za obdobie 05/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R6031 | 6.6.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240286 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 04/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R6031 | 9.5.2012 | 14.05.2012 | 7.6.2012 | |
11240199 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 930 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 03/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 6031 | 5.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240131 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 02/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 6031 | 5.3.2012 | 07.03.2012 | 26.3.2012 | |
11240093 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 2 |
35683929 | zmluvný servis výťahov | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R6031 | 10.2.2012 | 16.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240013 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 2 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 12/2011 - administratívna budova na Zvolenskej ceste č. 27 a na Skuteckého ulici č. 39, Banská Bystrica | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R6031 | 04.01.2012 | 12.01.2012 | 18.1.2012 | |
11240683 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 1.12.2012-31.12.2012, odberné miesto Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica | 100 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931437 | 4.12.2012 | 12.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240270 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | vlajka SR 2ks, vlajka EU 2ks | 100 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2011 | 072/2012 | 4.5.2012 | 14.05.2012 | 6.6.2012 |
11240184 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
tonery | 100,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 041/2012 | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240571 | Ing. Milan Benko - eurOKontakt Nové Kalište 5, 974 05 Banská Bystrica |
10837311 | výroba štočkov na pečiatky | 101,92 vrátane DPH |
137/2012 | 10.10.2012 | 22.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240359 | Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | trovy exekúcie, odmena exekútora | 101,03 vrátane DPH |
29.6.2012 | 09.07.2012 | 26.7.2012 | ||
11240185 | KOPIA - JAMEK s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
31615741 | oprava kopírovacieho stroja SHARP | 110,70 vrátane DPH |
038/2012 | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240416 | MUDr. Šustáková Daniela ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica |
35659076 | výkony na účely kompenzácie v prvom polroku 2012 v počte 16 | 111,52 bez DPH |
26.7.2012 | 03.08.2012 | 21.8.2012 | ||
11240734 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | toner | 114,53 vrátane DPH |
186/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240659 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 116,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5 | 155/2012 | 15.11.2012 | 18.12.2012 | 8.1.2013 |
11240346 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Banská Bystrica Pod Urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica |
00416045 | školenie - kurz prvej pomoci | 120 bez DPH |
082/2012 | 19.6.2012 | 29.06.2012 | 13.7.2012 | |
1124023 | KOPIA - JAMEK s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
31615741 | štítkovač prenosný DYMO, kazeta k el. štítkovaču | 121,08 vrátane DPH |
054/2012 | 17.4.2012 | 25.04.2012 | 7.5.2012 | |
11240657 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 123,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5 | 157/2012 | 15.11.2012 | 18.12.2012 | 8.1.2013 |
11240132 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber elektrickej energie - finančné vysporiadanie za odberné miesto na Skuteckého 39, za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012 | 123,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1201984-2 | 5.3.2012 | 07.03.2012 | 26.3.2012 | |
11240243 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | tonery | 126 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 050/2012 | 17.04.2012 | 30.04.2012 | 15.5.2012 |
11240601 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Oprava vedenia výťahu v budove na ul. Skuteckého č. 39 v Banskej Bystrici | 127,92 vrátane DPH |
143/2012 | 30.10.2012 | 06.11.2012 | 6.12.2012 | |
11240242 | Štefan Francisty Strojnomechanizačné služby Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | prečistenie kanalizačného potrubia v budove na Skuteckého ulici č. 39 | 128,81 vrátane DPH |
053/2012 | 20.04.2012 | 25.04.2012 | 15.5.2012 | |
11240014 | Štefan Francisty Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | prečistenie kanalizačného potrubia v budove na Skuteckého č. 39, Banská Bystrica | 128,81 vrátane DPH |
003/2012 | 04.01.2012 | 12.01.2012 | 18.1.2012 | |
11240632 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | nehradená - stornovaná | 7.1.2013 | |
11240554 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 8.10.2012 | 19.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240507 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 7.9.2012 | 13.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240450 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up za obdobie 1.7.2012-31.7.2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 9.8.2012 | 16.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240372 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obdobie 1.6.2012-30.6.2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 6.7.2012 | 18.07.2012 | 27.7.2012 | |
11240330 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up za obdobie 1.5.2012-31.5.2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 8.6.2012 | 18.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240277 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 6.6.2012 | |
11240213 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obdobie 1.3.2012-31.3.2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTSa VDS | 10.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240138 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000035 | DSL back up | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 6.3.2012 | 14.03.2012 | 26.3.2012 |