Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240722 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za hovorné a telefónne služby | 818,80 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.12.2012 | 19.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240723 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | nedoplatok za odber elektrickej energie za obdobie 01.11.2012-30.11.2012, odberné miesto Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica | 809,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 9109909-3 | 12.12.2012 | 20.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240210 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | zrážková voda za obdobie od 1.3.2012 do 30.3.2012, vodné, stočné za obdobie od 28.2.2012 do 30.3.2012 - odberné miesto Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica | 806,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240698 | AJUVA Š+S s.r.o. Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica |
36636886 | odborné prehliadky technických zariadení, plynových a tlakových zariadení, komínov a servis plynových kotlov a príslušenstva zariadenia kotolní | 766,80 vrátane DPH |
138/2012 | 5.12.2012 | 11.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240220 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 763,31 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club | 11.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240743 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP-Telefonia | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240743 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP-Telefonia | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240720 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP-Telefonia | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.12.2012 | 19.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240666 | SWAN, a.s. Borská 6, 941 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.11.2012 | 12.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240165 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovované tonery | 730,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 026/2012 | 16.3.2012 | 21.03.2012 | 10.4.2012 |
11240364 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Toaletný papier, utierky, mydlo | 719,14 vrátane DPH |
091/2012 | 3.7.2012 | 12.07.2012 | 26.7.2012 | |
11240182 | Lučančin Ladislav Lietava 11, 013 18 |
33340421 | materiál a práce - oprava a údržba výťahu v budove na Zvolenskej ceste č. 27 | 714,53 vrátane DPH |
Mandátna zmluva č. 7/2000 | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240575 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners club | 710,98 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240335 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie od 25.4.2012 - 31.5.2012, odberné miesto Skuteckého ulica č. 39 | 708,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 8.6.2012 | 18.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240358 | Ladislav Lučančin Lietava 11, 013 18 |
33340421 | práce a materiál - oprava a údržba výťahu za obdobie apríl až jún 2012 v budove na Zvolenskejceste č. 27 v Banskej Bystrici | 696,36 vrátane DPH |
Zmluva 7/2000 | 29.6.2012 | 09.07.2012 | 26.7.2012 | |
11240542 | Ladislav LUČANČIN Lietava 11, 013 18 |
33340421 | oprava a údržba výťahu - materiál a práce | 685,66 vrátane DPH |
7/2000 | 3.10.2012 | 09.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240208 | Jozef Švarba Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica |
22628690 | obsluha plynových kotolní, údržba, materiál za mesiac marec 2012 | 684,50 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 3/2008 | 10.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240676 | SWAN, a.s. Borská 6, 941 04 Bratislava |
35680202 | storno faktúry č. 11240635 | 676,51 bez DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 29.11.2012 | 8.1.2013 | ||
11240635 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.11.2012 | nehradená - stornovaná | 7.1.2013 | |
11240557 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 8.10.2012 | 19.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240510 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012 | 676,51 vrátane DPH |
7.9.2012 | 13.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240453 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN za obdobie 1.7.2012-31.7.2012 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 9.8.2012 | 16.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240375 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.6.2012-30.6.2012 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 6.7.2012 | 18.07.2012 | 27.7.2012 | |
11240333 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_003 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 8.6.2012 | 18.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240280 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 6.6.2012 | |
11240216 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 01.03.2012-31.03.2012 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 10.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240141 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 6.3.2012 | 14.03.2012 | 26.3.2012 | |
11240083 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 7.2.2012 | 14.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240245 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerox papier A4 | 665,12 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 064/2012 | 25.04.2012 | 0030052012 | 17.5.2012 |
11240075 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 658,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2011 | 009/2012 | 6.2.2012 | 13.02.2012 | 21.2.2012 |
11240156 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000035 | služby za telefón | 635,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 9.3.2012 | 16.03.2012 | 26.3.2012 | |
11240219 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za telefónne služby a hovory za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012 | 624,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 11.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240628 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 613,15 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 9.11.2012 | 21.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240337 | Jozef Švarba Bezkydská 24, 974 01 Banská Bystrica |
22628690 | obsluha plynových kotolní, údržba, materiál za mesiac mám 2012 | 611,50 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 3/2008 | 8.6.2012 | 18.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240334 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za telefónne služby a hovorné | 605,53 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 8.6.2012 | 18.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240577 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a volania | 604,87 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.10.2012 | 17.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240738 | Jozef Švarba Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica |
22628690 | údržba nebytových priestorov za mesiac november 2012 | 596,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240710 | Ján Chomič Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica |
44075022 | oprava osvetlenia | 594 vrátane DPH |
180/2012 | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240018 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | Otočné stoličky MEK ERGO 6 ks | 590,40 vrátane DPH |
002/2012 | 05.01.2012 | 18.01.2012 | 19.1.2012 | |
11240549 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04001 Košice |
31637922 | poskytovanie strážnej služby v objekte na ul. ČSA č. 7 za obdobie od 19.9.2012 do 27.9.2012 | 576,58 vrátane DPH |
4.10.2012 | 16.10.2012 | 8.11.2012 |