Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240184 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
tonery | 100,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 041/2012 | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240183 | Stavomontáže Inštalácie s.r.o. Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica |
00000031 | Dodávka a montáž prepojovacieho článku Buderus GB 434 | 288 vrátane DPH |
032/2012 | 29.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240182 | Lučančin Ladislav Lietava 11, 013 18 |
33340421 | materiál a práce - oprava a údržba výťahu v budove na Zvolenskej ceste č. 27 | 714,53 vrátane DPH |
Mandátna zmluva č. 7/2000 | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240181 | Ladislav Lučančin Lietava 11, 013 18 |
33340421 | vykonávanie a zabezpečovanie kompletnej servisnej činnosti v dohodnutom rozsahu na osobnom výťahu v budove na Zvolenskej ceste č. 27 | 90,79 vrátane DPH |
Mandátna zmluva č. 7/2000 | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240180 | Ladislav Lučančin Lietava 11, 013 18 |
33340421 | činnosť dozorcu výťahu v budove na Skuteckého ulici č. 39 za mesiac marec 2012 | 35,30 vrátane DPH |
Mandátna zmluva č 5/2006 | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240179 | Exekútorský úrad, JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | trovy exekúcie, odmena exekútora | 51,71 vrátane DPH |
28.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | ||
11240178 | Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica |
17062926 | tlač tlačív "záznam o kontaktoch", "žiadosť o zaradenie", "kontrolný preukaz" | 280,14 vrátane DPH |
037/2012 | 27.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240177 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra |
31410952 | Monitory 17 ks | 2305 vrátane DPH |
040/2012 | 26.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240166 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36037907 | počítače 14 ks | 7761,26 vrátane DPH |
033/2012 | 19.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240198 | MUDr. Heinrich Peter Pestovateľská 19, 974 09 Banská Bystrica |
37895443 | vystavenie lekárskeho nálezu, výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu za obdobie február 2012 | 13,94 bez DPH |
3.4.2012 | 11.04.2012 | 24.4.2012 | ||
11240197 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | diskrétne obálky | 94,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2011 | 042/2012 | 4.4.2012 | 11.04.2012 | 24.4.2012 |
11240196 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | toaletný papier, utierky, tekuté mydlo | 383,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2011 | 036/2012 | 3.4.2012 | 11.04.2012 | 24.4.2012 |
11240195 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber plynu za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012 - odberné miesto Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica | 1000 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931471 | 3.4.2012 | 11.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240194 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber plynu za obdobie 01.04.2012-30.04.2012 - odberné miesto na Zvolenskej ceste č. 27, Banská Bystrica | 4877 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931437 | 3.4.2012 | 11.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240193 | Exekútorský úrad, JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | trovy exekúcie, odmena exekútora | 57,71 vrátane DPH |
3.4.2012 | 11.04.2012 | 24.4.2012 | ||
11240188 | AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40, prevádzka Zvolenská cesta 23, 974 03 Banská Bystrica |
35796693 | oprava auta Škoda Octavia | 196,85 vrátane DPH |
044/2012 | 2.4.2012 | 11.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240187 | MUDr. Mária Jančová Partizánska cesta 12, 974 01 Banská Bystrica 1 |
37833073 | zdravotné výkony na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu za obdobie od 01/2012 - 03/2012 | 48,79 bez DPH |
30.03.2012 | 11.04.2012 | 24.4.2012 | ||
11240192 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 5676 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 46/2012 | 3.4.2012 | 12.04.2012 | 24.4.2012 |
11240191 | MUDr. Pešoutová Katarína, Praktický lekár pre dospelých Partizánska 38, 976 11 Selce |
37824481 | zdravotné výkony za mesiac 2/2012 | 6,97 bez DPH |
2.4.2012 | 12.04.2012 | 24.4.2012 | ||
11240190 | MUDr. Pešoutová Katarína, Praktický lekár pre dospelých Partizánska 38, 976 11 Selce |
37824481 | zdravotné výkony za mesiac 03/2012 | 6,97 bez DPH |
2.4.2012 | 12.04.2012 | 24.4.2012 | ||
11240189 | MUDr. Ján Alexa Osloboditeľov 27, 976 32 Badín |
37830732 | zdravotné výkony za obdobie 01.01.2012-30.03.2012 | 20,91 bez DPH |
30.3.2012 | 12.04.2012 | 24.4.2012 | ||
11240210 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | zrážková voda za obdobie od 1.3.2012 do 30.3.2012, vodné, stočné za obdobie od 28.2.2012 do 30.3.2012 - odberné miesto Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica | 806,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240209 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie od 25.2.2012 do 28.3.2012 - odberné miesto Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica | 466,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240205 | Exekútorský úrad, JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | trovy exekúcie, odmena exekútora | 48,23 vrátane DPH |
5.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | ||
11240204 | Exekútorský úrad, JUDr. Peter Kohút, súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | trovy exekúcie, odmena exekútora | 48,23 vrátane DPH |
5.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | ||
11240203 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04 001 Košice |
31637922 | strážna služba za obdobie od 1.3.2012 do 31.3.2012 v objekte na Skuteckého ulici č. 39, Banská Bystrica | 1249,25 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 5.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240202 | TATRAPOL, a.s. Nemcovej 30, 04001 Košice |
31637922 | strážna služba za obdobie od 01.03.2012 do 31.3.2012 v objekte na Zvolenskej ceste č. 27, Banská Bystrica | 1249,25 vrátane DPH |
Mandátna zmluva | 5.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240200 | Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS Letecká 2, 962 31 Sliač |
33305102 | upratovacie služby v mesiaci marec 2012 - budova na Zvolenskej ceste č. 27 a na Skuteckého ulici č. 39 | 2305,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2004 | 5.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240199 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 930 00 Bratislava 3 |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie 03/2012 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R 6031 | 5.4.2012 | 13.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240225 | STARWEB s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 40, 917 00 Trnava |
46209018 | kredit na smart SMS.sk | 30 vrátane DPH |
051/2012 | 13.4.2012 | 17.04.2012 | 7.5.2012 | |
11240224 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/sB, 010 47 Žilina |
36403008 | finančné vysporiadanie za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012 - nedoplatok - odberné miesto Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica | 237,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 9109909-3 | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240223 | Ing. Peter Maďar - MIROMAX Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica |
40093115 | služby technika PO a BOZP | 180 vrátane DPH |
Zmluva č. 2011/02/PM | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.o.Box, poštovné | 4645,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 401119 | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240220 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 763,31 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club | 11.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240219 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za telefónne služby a hovory za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012 | 624,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 11.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240218 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
37949799 | poplatky za telefónne služby a hovory za obdobie 01.03.2012-31.03.2012 | 237,07 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP60 | 11.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240217 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 494,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2011 | 039/2012 | 11.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 |
11240216 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 01.03.2012-31.03.2012 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 10.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240215 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000035 | služba IP-Telefonia za obdobie od 1.3.2012 - 31.3.2012 | 575,46 vrátane DPH |
Zmluva o PTSaVDS | 10.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240213 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obdobie 1.3.2012-31.3.2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTSa VDS | 10.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 |