Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240623 | KOPIA-JAMEK s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
31615741 | oprava kopírovacieho stroja | 297,89 vrátane DPH |
145/2012 | 9.11.2012 | 21.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240313 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 97662 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 297,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 078/2012 | 29.5.2012 | 05.06.2012 | 22.6.2012 |
11240246 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | hovory a poplatky za telefónne služby | 293,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. EKS - HUPS | 25.04.2012 | 03.05.2012 | 17.5.2012 | |
11240444 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 292,30 vrátane DPH |
104/2012 | 8.8.2012 | 16.08.2012 | 21.8.2012 | |
11240713 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | toaletný papier | 290,30 vrátane DPH |
183/2012 | 10.12.2012 | 19.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240183 | Stavomontáže Inštalácie s.r.o. Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica |
00000031 | Dodávka a montáž prepojovacieho článku Buderus GB 434 | 288 vrátane DPH |
032/2012 | 29.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240748 | MO SR Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen |
30845572 | poplatok za komunálny odpad v roku 2012 | 286 bez DPH |
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240178 | Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica |
17062926 | tlač tlačív "záznam o kontaktoch", "žiadosť o zaradenie", "kontrolný preukaz" | 280,14 vrátane DPH |
037/2012 | 27.3.2012 | 04.04.2012 | 10.4.2012 | |
21240004 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie | 278,34 vrátane DPH |
obj.zo dňa 6.6.2005 | 9.7.2012 | 12.07.2012 | 27.7.2012 | |
11240145 | AUTONOVO, a.s. Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica |
35796693 | servisná prehliadka auta | 278,30 vrátane DPH |
031/2012 | 5.3.2012 | 12.03.2012 | 26.3.2012 | |
11240275 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie 29.3.2012 - 24.4.2012 - odberné miesto Zvolenská cesta č. 27 | 270,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 6.6.2012 | |
11240275 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie 29.3.2012 - 24.4.2012 - odberné miesto Zvolenská cesta č. 27 | 270,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 6.6.2012 | |
11240671 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za hovorné a telefónne služby | 269,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní EKS - HVPS | 26.11.2012 | 03.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240598 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
37949799 | telefónne služby a volania | 269,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. EKS - HVPS | 29.10.2012 | 06.11.2012 | 27.11.2012 | |
11240741 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240718 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.12.2012 | 19.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240664 | SWAN, a.s. Borská 6, 941 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.11.2012 | 12.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240530 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a volania | 263,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. EKS - HVPS | 26.9.2012 | 04.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240084 | COIMEX business & event travel s.r.o. Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica |
36024627 | Spiatočná letenka Viedeň - Kodaň | 262,05 vrátane DPH |
016/2012 | 8.2.2012 | 09.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240426 | KOPIA-JAMEK s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
31615741 | oprava kopírovacieho stroja | 261,66 vrátane DPH |
102/2012 | 2.8.2012 | 03.08.2012 | 21.8.2012 | |
11240478 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a hovorné za obdobie 17.8.2012 - 16.9.2012 | 256,18 vrátane DPH |
Zmuva o poskytovaní EKS - HVPS | 24.8.2012 | 06.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240433 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie 30.6.2012 - 26.7 2012, odberné miesto: Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica | 255,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 3.8.2012 | 09.08.2012 | 21.8.2012 | |
11240597 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 97662 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 251,81 vrátane DPH |
146/2012 | 25.10.2012 | 31.10.2012 | 9.11.2012 | |
11240681 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 247 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5 | 152/2012 | 26.11.2012 | 18.12.2012 | 8.1.2013 |
11240661 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 247 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5 | 153/2012 | 15.11.2012 | 18.12.2012 | 8.1.2013 |
11240660 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 247 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5 | 154/2012 | 15.11.2012 | 18.12.2012 | 8.1.2013 |
11240650 | VELCON spol. s r.o. Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová |
36056677 | demontáž zdvíhacieho zariadenia V64 | 246 vrátane DPH |
144/2012 | 19.11.2012 | 26.11.2012 | 8.1.2013 | |
11240442 | Impromat-Slov, spol. s r.o. Koceľova 9, 821 08 Bratislava |
31331785 | oprava kopírovacieho stroja | 242,10 vrátane DPH |
101/2012 | 8.8.2012 | 16.08.2012 | 21.8.2012 | |
11240504 | Stredoslovenská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie 27.7.2012-27.8.2012, odberné miesto Zvolenská cesta 27 v Banskej Bystrici | 239,54 vrátane DPH |
Zmluva 106201501 | 7.9.2012 | 17.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240694 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava |
35885815 | dobropis - reklamácia fa. 11240752 | 237,49 vrátane DPH |
6.12.2012 | 9.1.2013 | |||
11240224 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/sB, 010 47 Žilina |
36403008 | finančné vysporiadanie za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012 - nedoplatok - odberné miesto Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica | 237,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 9109909-3 | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240218 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
37949799 | poplatky za telefónne služby a hovory za obdobie 01.03.2012-31.03.2012 | 237,07 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP60 | 11.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240249 | Ivan Moncoľ - AUTOSTOP Mičinská cesta 38, 974 01 Banská Bystrica |
10970631 | 4 ks pneumatík + prezutie auta Škoda Octavia | 236 vrátane DPH |
067/2012 | 26.4.2012 | 03.05.2012 | 17.5.2012 | |
11240662 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 234,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5 | 151/2012 | 15.11.2012 | 18.12.2012 | 8.1.2013 |
11240678 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36037907 | tlačiareň Canon | 231,04 vrátane DPH |
176/2012 | 30.11.2012 | 12.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240695 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava |
35885815 | kovová kartotéka 4 zásuvky | 228,37 vrátane DPH |
188/2012 | 6.12.2012 | 18.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240276 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie od 31.3.2012 - 24.4.2012 - odberné miesto Skuteckého ulica č. 39 | 228,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 6.6.2012 | |
11240106 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | utierky, toal.papier, mydlo | 222,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 1/2011 | 017/2012 | 20.2.2012 | 27.02.2012 | 26.3.2012 |
11240757 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 221,36 vrátane DPH |
201/2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | 11.1.2013 | |
11240586 | Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica |
17062926 | tlač poštových peňažných poukazov | 220,80 vrátane DPH |
140/2012 | 18.10.2012 | 07.11.2012 | 9.11.2012 |