Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240109 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 220,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 1/2011 | 019/2012 | 22.02.2012 | 29.03.2012 | 26.3.2012 |
11240409 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 218,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 100/2012 | 20.7.2012 | 27.07.2012 | 7.8.2012 |
11240328 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | poplatky za telefónne služby a hovorné | 217,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP60 | 7.6.2012 | 18.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240287 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | poplatky za telefónne služby a hovory | 217,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP60 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 7.6.2012 | |
11240143 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | poplatky za telefónne služby a hovory | 216,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP 60 | 7.3.2012 | 14.03.2012 | 26.3.2012 | |
11240089 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Finačné vysporiadanie za odber elektriny, obdobie 1.1.2012-31.1.2012 - odberné miesto v budove na Zvolenskej ceste | 216,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 9109909 3 | 9.2.2012 | 14.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240085 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | poplatky za telefónne služby | 216,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + Dohoda o VVP BP 60 | 8.2.2012 | 14.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240079 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | stočné za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012 - odberné miesto - budova na Skuteckého ulici | 216,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 7.2.2012 | 14.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240441 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a hovory | 215,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP 60 | 8.8.2012 | 16.08.2012 | 21.8.2012 | |
11240029 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 215,09 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + Dohoda o VVP BP 60 | 10.01.2012 | 18.01.2012 | 19.1.2012 | |
11240513 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a hovory | 214,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP60 | 10.9.2012 | 17.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240390 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | poplatky za telefónne služby a hovory | 213,46 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP60 | 10.7.2012 | 24.07.2012 | 27.7.2012 | |
11240492 | MIROMAX, s.r.o. Zvolenská cesta 133/A, 974 01 Banská Bystrica |
31609058 | kontrola požiarnych vodovodov | 209,04 vrátane DPH |
103/2012 | 4.9.2012 | 13.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240725 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava |
35885815 | kovová kartotéka jednoradová 4 zásuvky | 201,49 vrátane DPH |
166/2012 | 12.12.2012 | dobropis k fa. 11240651 | 9.1.2013 | |
11240651 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava |
35885815 | kovová kartotéka jednoradová | 201,49 vrátane DPH |
166/2012 | 19.11.2012 | 26.11.2012 | 8.1.2013 | |
11240401 | KOPIA-JAMEK s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
31615741 | laminátor | 201,60 vrátane DPH |
099/2012 | 13.7.2012 | 19.07.2012 | 7.8.2012 | |
11240490 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012, odberné miesto Skuteckého ulica č. 39 v Banskej Bystrici | 200 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931471 | 4.9.2012 | 11.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240428 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012, odberné miesto: Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica | 200 vrátane DPH |
2.8.2012 | 09.08.2012 | 21.8.2012 | ||
11240367 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber plynu za obdobie 1.7.2012-31.7.2012, odberné miesto - budova na Skuteckého ulici č. 39 v Banskej Bystrici | 200 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931471 | 3.7.2012 | 12.07.2012 | 26.7.2012 | |
11240316 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 na Skuteckého ulici č. 39 | 200 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931471 | 4.6.2012 | 12.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240267 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn za obdobie 1.5.2012-31.5.2012 - odberné miesto Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica | 200 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931471 | 4.5.2012 | 14.05.2012 | 6.6.2012 | |
11240347 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | atramentové náplne do tlačiarní | 196,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 090/2012 | 21.6.2012 | 04.07.2012 | 20.7.2012 |
11240188 | AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40, prevádzka Zvolenská cesta 23, 974 03 Banská Bystrica |
35796693 | oprava auta Škoda Octavia | 196,85 vrátane DPH |
044/2012 | 2.4.2012 | 11.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240053 | Kelcom International Banská Bystrica s.r.o. Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica |
31564020 | revízia elektrického zabezpečovacieho systému | 196,48 vrátane DPH |
Zmluva 640/2004 | 24.01.2012 | 27.01.2012 | 1.2.2012 | |
11240263 | KOPIA-JAMEK s.r.o. Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica |
31615741 | materiál a oprava kopírovacieho stroja | 191,82 vrátane DPH |
071/2012 | 3.5.2012 | 09.05.2012 | 6.6.2012 | |
11240606 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | nákup mobilov | 189,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. EKS - HVPS | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 6.12.2012 | |
11240704 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | nedoplatok za odber elektrickej energie za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012, odberné miesto: Skuteckého č. 39, Banská Bystrica | 182,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 1201984-2 | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240570 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a volania | 181,33 vrátane DPH |
Zmluva o pristúpení | 10.10.2012 | 17.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240766 | Ing. Peter Maďar - MIROMAX Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica |
40093115 | služby technika PO a BOZP | 180 vrátane DPH |
Zmluva 2011/02/PM | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 11.1.2013 | |
11240568 | Ing. Peter Maďar - MIROMAX Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica |
40093115 | služby technika PO a BOZP | 180 bez DPH |
Zmluva 2011/02/PM | 9.10.2012 | 11.10.2012 | 8.11.2012 | |
11240377 | Ing. Peter Maďar - MIROMAX Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica |
40093115 | služby technika PO a BOZP | 180 vrátane DPH |
Zmluva č. 2011/02/PM | 6.7.2012 | 12.07.2012 | 27.7.2012 | |
11240223 | Ing. Peter Maďar - MIROMAX Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica |
40093115 | služby technika PO a BOZP | 180 vrátane DPH |
Zmluva č. 2011/02/PM | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 24.4.2012 | |
11240001 | Ing. Peter Maďar - MIROMAX Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica |
40093115 | služby technika PO a BOZP | 180 vrátane DPH |
Zmluva č. 2011/02/PM | 02.01.2012 | 09.01.2012 | 18.1.2012 | |
11240727 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica |
00634743 | štvrťročná periodická kontrola systémov EZS a PTV | 177,30 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti a PS | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240523 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica |
00634743 | štvrťročná kontrola systémov EZS a PTV v objekte na Skuteckého ulici č. 39 v Banskej Bystrici. | 177,30 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti a PS | 17.9.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240130 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica |
00634743 | vykonanie štvrťročnej periodickej kontroly systémov EZS a PTV v objekte ÚPSVaR Banská Bystrica | 177,30 vrátane DPH |
Zmluva o kontrol. činnosti a PS | 5.3.2012 | 07.03.2012 | 26.3.2012 | |
11240260 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 70 bal. | 175,69 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 063/2012 | 25.4.2012 | 22.05.2012 | 6.6.2012 |
11240258 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 70 bal. | 175,69 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 061/2012 | 25.4.2012 | 22.05.2012 | 6.6.2012 |
11240256 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 70 bal. | 175,69 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 059/2012 | 25.4.2012 | 22.05.2012 | 6.6.2012 |
11240254 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 70 bal. | 175,69 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 057/2012 | 25.4.2012 | 22.05.2012 | 6.6.2012 |