Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201200124 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26, Banská Štiavnica |
36052663 | strážna služba | 334,60 vrátane DPH |
Obchodná zmluva z 1.4.2011 | 3.4.2012 | 11.04.2012 | 12.4.2012 | |
20120087 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26, Ban.Štiavnica |
36052663 | služby | 334,60 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 6.3.2012 | 13.03.2012 | 15.3.2012 | |
20120035 | Bandog Security s.r.o. Učiteľská 9, Banská Štiavnica |
36052663 | služby | 334,60 vrátane DPH |
Obchodná zmluva z 1.4.2011 | 1.2.2012 | 10.02.2012 | 10.2.2012 | |
2012003 | Bandog Security, s.r.o Učiteľská 9, 969 01 Banská Štiavnica |
36052663 | za vykonané služby | 334,60 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva | 3.1.2012 | 09.01.2012 | 11.1.2012 | |
201200219 | StVPS VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | vodné,stočné | 329,70 vrátane DPH |
Obch.zmluva 706201353 | 7.6.2012 | 20.06.2012 | 29.6.2012 | |
201200359 | VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné,stočné | 324,78 vrátane DPH |
obchodná zmluva č. 706201353 | 7.9.2012 | 19.09.2012 | 21.9.2012 | |
201200525 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 322,51 vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kanc.potrieb 26805/2011-IV/5 | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 8.1.2013 | |
201200103 | XPS s.r.o. M.R.Štefánika 14, Martin |
36381616 | nájomné kopírky | 322,42 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 9.3.2012 | 20.03.2012 | 22.3.2012 | |
201200235 | Jaromír Vranovský-Copyrevis Tatranská 24,B.Bystrica |
46382623 | oprava kopírky | 319,89 vrátane DPH |
OV120053 | 13.6.2012 | 20.06.2012 | 29.6.2012 | |
201200209 | XPS s.r.o. Štefánika 14, Martin |
36381616 | nájomné kopírky | 317,83 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 5.6.2012 | 12.06.2012 | 14.6.2012 | |
201200378 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 316,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní č. 14309/2011-IV/5 | 21.9.2012 | 01.10.2012 | 1.10.2012 | |
201200372 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefonne poplatky | 313,33 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 12.9.2012 | 19.09.2012 | 21.9.2012 | |
201200147 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 311,02 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 13.4.2012 | 24.04.2012 | 24.4.2012 | |
20120194 | Kelcom International Na Troskách 12, Ban.Bystrica |
31564020 | revízia EZS | 306,93 vrátane DPH |
Zmluva 41/2003 - dodatok č. 3 | 24.5.2012 | 31.05.2012 | 4.6.2012 | |
201200341 | Autoservis JUTOMA s.r.o. Lintich 1, Ban.Štiavnica |
44622805 | servis automobilu | 305,64 vrátane DPH |
OV120103 | 3.9.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200271 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
36403008 | el.energia - doplatok | 303,56 vrátane DPH |
dohoda o platbách | 9.7.2012 | 17.07.2012 | 25.7.2012 | |
201200345 | VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5, Ban.Bystrica |
36644030 | vodné,stočné | 301,37 vrátane DPH |
obchodná zmluva č. 706201353 | 4.9.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200568 | TIMIS s.r.o. Pánská 2, Bratislava |
44377096 | oprava priečky | 300,00 vrátane DPH |
OV120167 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 2.1.2013 | |
201200425 | REVIPO-Ivan Podmanický Ludvíka Svobodu 23,Banská Štiavnica |
34547444 | skúška regulačnej stanice plynu | 300 bez DPH |
OV120122 | 2.11.2012 | 13.11.2012 | 16.11.2012 | |
201200140 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef.poplatky | 300,24 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 11.4.2012 | 18.04.2012 | 24.4.2012 | |
20120060 | Swan a.s. Borská 6, bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 300,16 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 9.2.2012 | 21.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120043 | EM-LIFT s.r.o. Mierová 8, Žarnovica |
36016802 | odstránenie havárie vo výťahovej šachte | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 392004 | 3.2.2012 | 13.02.2012 | 16.2.2012 | |
201200275 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom.služby | 298,46 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 12.7.2012 | 24.07.2012 | 25.7.2012 | |
201200537 | Interier Invest s.r.o. Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC podlaha | 297,48 vrátane DPH |
OV120161 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 18.12.2012 | |
201200557 | Magic Computers s.r.o. Dolná 18, Banská Štiavnica |
36025143 | oprava PC | 295,00 vrátane DPH |
OV120172 | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 2.1.2013 | |
201200410 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 295,86 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 19.10.2012 | |
201200547 | Autoservis Jutoma s.r.o. Lintich 1/B,Banská Štiavnica |
44622805 | servis auta | 292,60 vrátane DPH |
OV120180 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 2.1.2013 | |
201200315 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 292,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120081 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200239 | MZL s.r.o. Železničiarska 11,B.Štiavnica |
44982755 | doprava | 291,84 vrátane DPH |
OV120050 | 18.6.2012 | 27.06.2012 | 29.6.2012 | |
201200223 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef.poplatky | 291,42 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 8.6.2012 | 20.06.2012 | 29.6.2012 | |
201200139 | Ľudovít Freigert Križovatka 7, Banská Štiavnica |
37949624 | údržba | 288,42 vrátane DPH |
dodatok č.5 k zmluve z 18.4.2004 | 11.4.2012 | 18.04.2012 | 24.4.2012 | |
201200497 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | nájomné kopírky | 278,40 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 5.12.2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | |
201200484 | StVPS Veolia a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 278,18 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 30.11.2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | |
201200352 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | papier | 277,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | OV120088 | 3.9.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200160 | Allcom s.r.o. Radničné námestie 11/1, Ban.Štiavnica |
36624667 | pečiatky | 273,60 vrátane DPH |
OV120024 | 30.4.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
201200320 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120086 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
20120073 | AUTO PRINT s.r.o. Tulská 8515, Zvolen |
31584080 | servisná prehliadka automobilu | 269,26 vrátane DPH |
č. OV120013 | 22.2.2012 | 28.02.2012 | 1.3.2012 | |
20120014 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 269,05 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 10.1.2012 | 17.01.2012 | 18.1.2012 | |
20120013 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o. Prirmyselná 1, 96501 Ladomeská Vieska |
31558062 | Servis motorového vozidla | 266,40 vrátane DPH |
objednávka OV120003 | 10.1.2012 | 17.01.2012 | 18.1.2012 | |
201200305 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefón | 265,74 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 30.8.2012 |