Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201200311 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 394,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120077 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200312 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 150,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120078 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200313 | Prgamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 49,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120079 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200314 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 190,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120080 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200315 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 292,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120081 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200316 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 202,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120082 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200317 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 655,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120083 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200318 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 575,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120084 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200319 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 90,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120085 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
20120032 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 | telefóny | 390,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.el.kom.služby | 20.1.2012 | 31.01.2012 | 10.2.2012 | |
201200320 | Pergamon s.r.o. Chemická 1,Bratislava |
31327681 | tonery | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní 14309/2011-IV/5 | OV120086 | 14.8.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200322 | MUDr.Grausová Oľga,FAMATEK Bystrická 52, Žarnovica |
36634271 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 41,82 vrátane DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 17.8.2012 | 19.09.2012 | 21.9.2012 | |
201200324 | LAVIE s.r.o.,MUDr.Marian Rebek A.Kmeťa 6, Nová Baňa |
36648990 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 41,82 vrátane DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 21.8.2012 | 26.09.2012 | 1.10.2012 | |
201200325 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobily | 343,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 21.8.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
201200326 | NOMAMED s.r.o. Švantnerova 23, Nová Baňa |
36661821 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 48,79 vrátane DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 24.8.2012 | 26.09.2012 | 1.10.2012 | |
201200327 | MUDr.Bradiaková Mária, MaBra A.Kmeťa 6, Nová Baňa |
45596298 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 55,76 vrátane DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 24.8.2012 | 19.09.2012 | 21.9.2012 | |
201200328 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1 922,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní č. 14309/2011-IV/5 | 24.8.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
201200329 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet | 41,02 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL 081002900016, DSL 08102900020 | 27.8.2012 | 03.09.2012 | 30.8.2012 | |
20120033 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie spotreby plynu | 11 108,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 6300143564 | 25.1.2012 | 06.02.2012 | 10.2.2012 | |
201200330 | MUDr.Adamovicová Jana Bratská 17, Banská Štiavnica |
45447349 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 76,67 vrátane DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 27.8.2012 | 03.09.2012 | 30.8.2012 | |
201200331 | Magic Computers s.r.o. Dolná 18, Ban.Štiavnica |
36025143 | náhradné diely k VT | 93,00 vrátane DPH |
OV120102 | 28.8.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200332 | ALTYS s.r.o. Kremnička 39, Ban.Bystrica |
31620540 | servis zabezpeč.systému | 211,20 vrátane DPH |
OV120101 | 28.8.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200333 | Allcom s.r.o. Radničné nám. 11, Ban.Štiavnica |
36624667 | pečiatky | 9,24 vrátane DPH |
OV120075 | 30.8.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200334 | Mestský bytový podnik Dolná 49, Kremnica |
00634336 | kontrola has. prístrojov | 4,62 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004 | 31.8.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200335 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628602 | papier | 75,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | OV120089 | 3.9.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200336 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | papier | 176,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | OV120090 | 3.9.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200337 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | papier | 150,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | OV0097 | 3.9.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200338 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | papier | 50,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | OV120098 | 3.9.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200339 | EM-LIFT s.r.o. Mierová 8, Žarnovica |
36016802 | servis výťahov | 48,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 392004 | 3.9.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
20120034 | Magic Computers s.r.o. Dolná 18, Banská Štiavnica |
36025143 | tovar | 41,70 vrátane DPH |
č. OV120009 | 1.2.2012 | 14.02.2012 | 10.2.2012 | |
201200340 | Bandog Security s.r.o. Kammerhofská 26, Ban.Štiavnica |
36052663 | ochrana objektu | 120,00 vrátane DPH |
Obchodná zmluva z 1.4.2011 | 3.9.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200341 | Autoservis JUTOMA s.r.o. Lintich 1, Ban.Štiavnica |
44622805 | servis automobilu | 305,64 vrátane DPH |
OV120103 | 3.9.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200342 | VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5, Ban.Bystrica |
36644303 | vodné, stočné | 110,75 vrátane DPH |
obchodná zmluva č.706201353 | 4.9.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200343 | VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5, Ban.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 224,09 vrátane DPH |
Obchodná zmluva 706201353 | 4.9.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200344 | VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5,Ban.Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 162,28 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 4.9.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200345 | VEOLIA a.s. Partizánska cesta 5, Ban.Bystrica |
36644030 | vodné,stočné | 301,37 vrátane DPH |
obchodná zmluva č. 706201353 | 4.9.2012 | 11.09.2012 | 7.9.2012 | |
201200346 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | papier | 338,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | OV120096 | 3.9.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200347 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | papier | 378,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | OV120095 | 3.9.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200348 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | papier | 125,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | OV120094 | 3.9.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |
201200349 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | papier | 125,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5 | OV120093 | 3.9.2012 | 02.10.2012 | 23.10.2012 |