Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120228 | SAD Dunajská streda Dunajsklá Streda,Bratislavská cesta 918/2 |
36245488 | autobusová preprava osôb | 145 vrátane DPH |
č.6/EU-D/2012 | 04.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120222 | Tomanovics Juraj Veľké Blahovo č.1634/3 |
30722721 | autobusová preprava osôb | 160 vrátane DPH |
č.5/EU-D/2012 | 25.05.2012 | 05.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120041 | Lászlóová Klára, Ing. Dolný Bar 183 |
43125981 | BOZP | 80 vrátane DPH |
zmluva 33/OEV/10 | 25.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120119 | Szucs Gaál Marta,Bc. Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP za 1,2/2012 | 160,00 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 23.3.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120220 | Szucs Gaál Marta,Bc. Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP za 3,4/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 25.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120481 | Arpád Gutay - ARGUT D.Streda, Neratovické nám.2146 |
32326785 | diáre,kalendáre na r.2013 pre zamest.ÚPSVR | 460,11 vrátane DPH |
č. 97/2012 | 03.12.2012 | 06.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120006 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | dodávka hygienického materiálu | 100,01 € vrátane DPH |
č. 1/2012 | 9.1.2012 | 12.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120169 | MIOMED spol. s r.o. Bratislava,Špitálska 10 |
44729081 | dohľad-pracovná zdravotná služba | 703,56 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/2011 | 23.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120526 | Agropotreby s.r.o. D.Streda, Bacsákova 5 |
31434797 | drobný materiál | 328,76 vrátane DPH |
č. 118/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120499 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 1/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120380 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 10/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120412 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 11/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120455 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 12/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120432 | MIKRO-TRADE s.r.o. D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS - ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
č. 70/2012 | 15.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120508 | Tóth Žigmund Moča č. 129 |
17727812 | DS - servis plynových kotlov Buderus | 274,19 vrátane DPH |
č. 91/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120167 | NAGY Viliam Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrola komína | 34 vrátane DPH |
č. 29/2012 | 19.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120453 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 10/2012 | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120495 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 11/2012 | 207,46 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120427 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 9/2012 | 230,04 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120243 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-oprava vodomeru | 364,51 vrátane DPH |
č.33/2012 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120338 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120276 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 218,75 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120259 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 102,34 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120227 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 126,74 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 01.06.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120372 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné 8/2012 | 244,86 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120155 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné | 203,26 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120112 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné | 135,5 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120199 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné+zrážková voda | 230,04 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120468 | MIKRO-TRADE s.r.o. D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-výmena detekč.systému v plyn.kotolni | 1140,6 vrátane DPH |
č. 82/2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120156 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-zrážková voda 1.Q | 321,02 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120475 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | DS,ústredňa - oprava kopírovacieho stroja | 393,3 vrátane DPH |
č. 81/2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120507 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | DS169DD - výmena motorového oleja a filtra | 71,2 vrátane DPH |
č. 106/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120485 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | DS249CG - výmena čelného skla | 236,3 vrátane DPH |
č. 96/2012 | 05.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120045 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina -DS Ádorská | 924,94 vrátane DPH |
zmluva 26/OEV/10 | 27.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120027 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina nedoplatok | 971,59 € vrátane DPH |
26/OEV/10 | 12.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120084 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-DS,VM | 1618,97 vrátane DPH |
zmluva 32,26,29/OEV/10 | 17.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120046 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-DS,VM,ŠA | 925,08 vrátane DPH |
zmluva 29,30,32/OEV/10 | 27.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120083 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-ŠA | 360,75 vrátane DPH |
zmluva 30/OEV/10 | 17.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120094 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-ŠA,VM,DS | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120311 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EOS - kancelársky materiál | 167,92 vrátane DPH |
č. 18/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 |