Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120251 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 5/2012 | 32,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120172 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q | 100,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120107 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 35,28 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120065 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 32,4 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120039 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody | 88,03 € vrátane DPH |
15/OF/04 | 23.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120203 | ENERCO spol, s.r.o Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 4/2012 | 42,84 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120440 | EDMA-MED, s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 29.10.2012 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120320 | EDMA-MED, s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 27.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120176 | EC3 spol. s r.o. Dunajská Streda,Mierová 5523/2A |
43790411 | prenájom priestorov | 500 EUR vrátane DPH |
č. 4/EU-D/2012 | 26.4.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120475 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | DS,ústredňa - oprava kopírovacieho stroja | 393,3 vrátane DPH |
č. 81/2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120226 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava kopírovacieho stroja | 425,93 vrátane DPH |
č.38/2012 | 01.06.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120216 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava tlačiarní | 202,76 vrátane DPH |
č.34/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 20.6.2012 | |
2120105 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava tlačiarní 6ks | 469,44 vrátane DPH |
č. 14/2012 | 08.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120486 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2012 | 741,6 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 06.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120444 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 10/2012 | 934,63 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120409 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 9/2012 | 584,07 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120363 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 8/2012 | 364,39 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120335 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 7/2012 | 452,17 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120270 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 1091,83 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120244 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 667,75 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120196 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 621,44 EUR vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120152 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 759,75 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 11.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120102 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 470,5 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120082 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 785,92 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 14.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120011 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM, servis a údržba | 548,21 € vrátane DPH |
46/OF/05 | 9.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120280 | Csóka Robert - RODETT Kráľ.Kračany, Lesné K. 30 |
32328478 | EOS-zabezp.občerstvenia | 120 EUR vrátane DPH |
č. 14/EU/EOS/2012 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120068 | ClubMedia, s.r.o. Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1 |
36837610 | registr.domény a webovej stran. | 84 vrátane DPH |
č. 1/OAOTP/2 | 08.02.2012 | 10.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120230 | C.C.Computer sro Bratislava,Ružová dolina 10 |
31318177 | oprava tlačiarne | 165,6 vrátane DPH |
č.41/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120408 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 09.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120324 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 01.08.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120179 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 76,67 A vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 3.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120055 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 06.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120436 | BORAS, s.r.o. D.Streda, Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120357 | BORAS, s.r.o. DS, Gen.Svobodu 1939/1 |
00006612 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 21.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120031 | BORAS, s.r.o. Dunajská Streda, Ul.Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 55,76 € vrátane DPH |
§ 11 zák.447/08 | 16.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120507 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | DS169DD - výmena motorového oleja a filtra | 71,2 vrátane DPH |
č. 106/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120485 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | DS249CG - výmena čelného skla | 236,3 vrátane DPH |
č. 96/2012 | 05.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120451 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | prezutie kolies služ. vozidiel | 40 vrátane DPH |
č. 78/2012 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120450 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | servis služ.vozidla - DS 096 CU | 189,11 vrátane DPH |
č. 77/2012 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120300 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | Geometria služobných vozidiel | 44 vrátane DPH |
č. 49/2012 | 19.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 |