Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120345 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120272 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120246 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120187 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120130 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120096 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120061 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120177 | EURÓPA REST a BAR Dunajská Streda, Mierova 6259/2C |
46280740 | zabezpečenie občerstvenia | 325,00 EUR vrátane DPH |
č. 3/EU-D/2012 | 26.4.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120329 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP XXV-2 | 188,25 vrátane DPH |
č. 3/XXV-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120330 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP VII-2 | 627,5 vrátane DPH |
č. 3/NP VII-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120328 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP VII-2 | 125,5 vrátane DPH |
č. 1/NP VII-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120327 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP V-2/2012 | 87,85 vrátane DPH |
č. 3/V-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120326 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP II-2/B/2012 | 50,2 vrátane DPH |
č. 1/NP II-2/B/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120325 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP I-2/B/2012 | 100,39 vrátane DPH |
č. 1/N/ I-2/B/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120214 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP XXV-2 | 112,94 vrátane DPH |
č. 1/NP XXV-2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120213 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP V-2 | 37,64 vrátane DPH |
č. 1/NPV-2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120211 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP II-2/A | 50,2 vrátane DPH |
č. 1/NP II-2/A/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120212 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP Abs.prax 2 | 37,64 vrátane DPH |
č. 1/NP Abs.prax 2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120225 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier | 527,44 vrátane DPH |
č. 39/2012 | 31.05.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120122 | Xepap spol. s r.o. Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier | 900,49 vrátane DPH |
č. 19/2012 | 27.03.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120531 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
1201108520 | xerografický papier A4, A3 | 679,16 vrátane DPH |
č. 120/2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120479 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerografický papier A3 | 51,8 vrátane DPH |
č. 92/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120474 | AIO Education s.r.o. Banská Bystrica, Gaštanova 10 |
43999581 | Vzdel.aktivita - Business prot.a spol.etiketa | 261,6 vrátane DPH |
č. 95/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120023 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | vyúčtovanie- elektrina | 523,12 € vrátane DPH |
26,29,30,32/OEV/10 | 11.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120492 | INFOTRADE-Nagy Tibor D.Streda, Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok - 12 ks | 69,58 vrátane DPH |
č. 102/2012 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120242 | NAGY Tibor-Infotrade Dunajská Streda,Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok | 50,82 vrátane DPH |
č.46/2012 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120114 | NAGY Tibor-Infotrade Dunajská Streda,Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok | 31,56 vrátane DPH |
č. 16/2012 | 13.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120010 | INFOTRADE-Nagy Tibor Dunajská Streda, Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok | 76,33 € vrátane DPH |
č. 2/2012 | 9.1.2012 | 12.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120529 | MatiStav s.r.o. Bratislava, Štyndlova 10 |
35837942 | výmena radiátorov a ventilov | 9959,64 vrátane DPH |
zmluva 20/OE/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120109 | Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky Horná Potôň 382 |
35284421 | výmena čelného skla-Octavia | 253,31 vrátane DPH |
č. 17/2012 | 09.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120506 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vyčistenie kanalizácie | 54,52 vrátane DPH |
č. 105/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120040 | MICROCOMP-Computersystém, s.r.o. Nitra, Kupecká 9 |
31410952 | VT-monitory 12ks+počítače 12ks | 7963,2 vrátane DPH |
zmluva MC2011/02 | 25.01.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120074 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné+stočné | 112,92 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120020 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné+stočné | 97,99 € vrátane DPH |
3/OF/04 | 11.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120157 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 1.Q. | 31,56 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120153 | Takács Alexander Trhová Hradská 114 |
14060825 | VM-kontrola a čistenie komínov | 30,00 vrátane DPH |
č.22/2012 | 2.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120428 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM - spotreba vody 9/2012 (11.-30.9.2012) | 6,31 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120389 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM - spotreba vody 3.Q 2012 | 30,29 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120488 | NEPA Slovensko, spol. s r.o. Bratislava, Technická 2 |
31369987 | VM - povinná údržba kopírovacieho stroja | 232,61 vrátane DPH |
č. 103/2012 | 06.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120530 | Nagy Attila - Plynotherm Okoč, Námestie 1. mája |
14063727 | VM - kontrola plynových horákov | 79,99 vrátane DPH |
č. 104/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 |