Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120214 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP XXV-2 | 112,94 vrátane DPH |
č. 1/NP XXV-2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120122 | Xepap spol. s r.o. Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier | 900,49 vrátane DPH |
č. 19/2012 | 27.03.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120121 | Xepap spol. s r.o. Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | EOS-xerox papier | 50,00 vrátane DPH |
č.5/EU-EOS/2012 | 27.3.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120507 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | DS169DD - výmena motorového oleja a filtra | 71,2 vrátane DPH |
č. 106/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120485 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | DS249CG - výmena čelného skla | 236,3 vrátane DPH |
č. 96/2012 | 05.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120451 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | prezutie kolies služ. vozidiel | 40 vrátane DPH |
č. 78/2012 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120450 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | servis služ.vozidla - DS 096 CU | 189,11 vrátane DPH |
č. 77/2012 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120300 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | Geometria služobných vozidiel | 44 vrátane DPH |
č. 49/2012 | 19.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120234 | Bíró Eugen Mad 155 |
32304111 | servis/oprava služ.OMV | 598,46 vrátane DPH |
č.40/2012 | 28.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120229 | Bíró Eugen Mad 155 |
32304111 | servis/oprava služ.OMV | 1159,18 vrátane DPH |
č.36/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120217 | Szabó Ladislav-Limasa Dunajská Streda,Veľkoblahovská 68/25 |
32305109 | preškolenie vodiča sl.OMV | 20 vrátane DPH |
č.37/2012 | 23.05.2012 | 31.05.2012 | 20.6.2012 | |
2120481 | Arpád Gutay - ARGUT D.Streda, Neratovické nám.2146 |
32326785 | diáre,kalendáre na r.2013 pre zamest.ÚPSVR | 460,11 vrátane DPH |
č. 97/2012 | 03.12.2012 | 06.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120280 | Csóka Robert - RODETT Kráľ.Kračany, Lesné K. 30 |
32328478 | EOS-zabezp.občerstvenia | 120 EUR vrátane DPH |
č. 14/EU/EOS/2012 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120161 | Matica Eduard, MUDr. Okoč |
34066357 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.4.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120059 | Matica Eduard, MUDr. Okoč |
34066357 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120236 | VALEUR spol. s r.o. Dunajská Streda,Muzejná 208/4 |
34119850 | EOS-tlačiarenské služby | 2438,58 vrátane DPH |
č.11/EU-EOS/2012 | 01.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120081 | Hercon, s.r.o. Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 14.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120437 | Kovoplast-T s.r.o. D.Streda, Povodská cesta 6112/20 |
34147420 | požiarno-bezpečnostné značky - NV SR č.387/2006 Z.z. | 60,12 vrátane DPH |
č. 67/2012 | 19.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120416 | Szamaránszky Imrich Horná Potôň č. 382 |
35284421 | motorový olej, batéria | 147,61 vrátane DPH |
č. 72/2012 | 10.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120160 | Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky Horná Potôň 382 |
35284421 | Letné pneumatiky 8ks | 550,97 vrátane DPH |
č. 26/2012 | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120109 | Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky Horná Potôň 382 |
35284421 | výmena čelného skla-Octavia | 253,31 vrátane DPH |
č. 17/2012 | 09.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120025 | Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky Horná Potôň 382 |
35284421 | Olej Shell, bateria | 142,55 € vrátane DPH |
č. 3/2012 | 11.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120478 | LPP - Valéria Patakyová Bratislava, Devätinová 42 |
35328436 | nasávacie zariaď.,detekčné trubice CO 0,001% | 91,12 vrátane DPH |
č. 90/2012 | 20.11.2012 | 05.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120516 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 12/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120515 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 12/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120514 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 12/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120513 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 12/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120503 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 11/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120502 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 11/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120501 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 11/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120500 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 11/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 11/2012 | 970,21 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120461 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 10/2012 | 1091,94 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120460 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 10/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120459 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 10/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120458 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 10/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120457 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 10/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120426 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 9/2012 | 928,08 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120404 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 9/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120403 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 9/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 |