Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120348 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 8/2012 | 2053 vrátane DPH |
6/OF/2007 | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120344 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120341 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 7/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120338 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120324 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 01.08.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120322 | KILA-MED, s.r.o. Čilizská Radvaň 284 |
44352450 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 31.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120320 | EDMA-MED, s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 27.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120310 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120309 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 202,13 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120298 | FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 13.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120304 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012 | 90,22 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120295 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
2120296 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
2120299 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/2011 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120278 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 48,52 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120277 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 274 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120294 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 901,2 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120274 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120275 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120273 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120272 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120270 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 1091,83 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 7/2012 | 7530 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120232 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 6/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120297 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5336,60 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120293 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 31,56 EUR vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120291 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120289 | ASKLEPIOS-M, s.r.o. PLD Šamorín |
36809446 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120286 | SANDREX, s.r.o. Dunajská Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120284 | Ružička Roman, MUDr. Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120283 | Ružička Roman, MUDr. Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 118,49 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120279 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 14,35 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120276 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 218,75 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120271 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/EOV/2009 | 4.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120269 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov | 720,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120267 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 EUR vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120262 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§ 11 zák.447/08 | 20.06.2012 | 27.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120252 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.06.2012 | 27.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120253 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 306,59 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120250 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 920,34 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 |