Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 12/2012 | 6108 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120449 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 11/2012 | 7620 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120400 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 10/2012 | 8790 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120186 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8100,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120135 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 6750 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8160 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120053 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8160 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120005 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 6930 € vrátane DPH |
12/OEV/11 | 4.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120517 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067 |
14063671 | stoličky, kreslá - 23 ks | 1181 vrátane DPH |
č. 115/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120404 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 9/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120370 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 8/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120516 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 12/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120503 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 11/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120460 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 10/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120352 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120275 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120248 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120132 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120098 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120063 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120189 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba | 902,02 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120107 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 35,28 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120065 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 32,4 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120293 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 31,56 EUR vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120039 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody | 88,03 € vrátane DPH |
15/OF/04 | 23.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 30 € vrátane DPH |
43/OF/05 | 10.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120373 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 9/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120348 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 8/2012 | 2053 vrátane DPH |
6/OF/2007 | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120441 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 11/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 06.11.2012 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120415 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 10/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120496 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120095 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | spisový obal 200 ks | 75,90 vrátane DPH |
č. 13/2012 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120521 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Software KERIO WinRoute Firewall | 93,60 vrátane DPH |
č. 116/2012 | 19.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120447 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 9-10/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120383 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 7-8/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120487 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 11-12/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 06.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120299 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/2011 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120234 | Bíró Eugen Mad 155 |
32304111 | servis/oprava služ.OMV | 598,46 vrátane DPH |
č.40/2012 | 28.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120229 | Bíró Eugen Mad 155 |
32304111 | servis/oprava služ.OMV | 1159,18 vrátane DPH |
č.36/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 |