Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120400 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 10/2012 | 8790 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120407 | SANDREX, s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120406 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120405 | ASKLEPIOS-M, s.r.o. PLD Šamorín, Školská 35 |
36809446 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120395 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov - 4.Q 2012 | 720 vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 02.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120398 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 04.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120382 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 8/2012 | 948,61 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120368 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 8/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120366 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 9/2012 | 6390 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120389 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM - spotreba vody 3.Q 2012 | 30,29 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120387 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody | 194,72 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 19.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120383 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 7-8/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120369 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 8/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120370 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 8/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120367 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 8/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120363 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 8/2012 | 364,39 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120362 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 8/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120361 | KILA-MED, s.r.o. Čilizská Radvaň č. 284 |
37847554 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120360 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120381 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 10/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120380 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 10/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120379 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 8/2012 | 6108,2 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120378 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 9/2012 | 137,74 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120375 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 8/2012 | 48,98 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120372 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné 8/2012 | 244,86 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120374 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky za 8/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 11.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120373 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 9/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120365 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120353 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 947,14 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120351 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120352 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120350 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120345 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120346 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 8/2012 | 253,62 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 09.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120335 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 7/2012 | 452,17 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120333 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 8/2012 | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120331 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 7/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 02.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120359 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 100 |
00021203 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 22.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120357 | BORAS, s.r.o. DS, Gen.Svobodu 1939/1 |
00006612 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 21.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 |