Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120101   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.03.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120100   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  62,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.03.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120076   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky  981,19 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120067   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  62,66 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    08.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120066   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    08.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120012   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky  958,27 € 
vrátane DPH
2/OEV/11    10.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120015   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  63,12 € 
vrátane DPH
32/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
2120014   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 € 
vrátane DPH
32/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
2120446   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 10/2012  45,88 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    08.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120445   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 10/2012  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    08.11.2012  16.11.2012  22.11.2012 
2120491   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 11/2012  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120490   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 11/2012  45,77 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120342   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 7/2012  48,8 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120341   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 7/2012  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120375   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 8/2012  48,98 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    11.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120411   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 9/2012  46,9 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120461   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky za 10/2012  1091,94 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky za 11/2012  970,21 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120382   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky za 8/2012  948,61 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
2120374   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky za 8/2012  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    11.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
2120426   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky za 9/2012  928,08 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    11.10.2012  22.10.2012  5.11.2012 
2120410   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky za 9/2012  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120519   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  tlačiareň LEXMARK - 12 ks  2174,4 
vrátane DPH
  č. 99/2012  19.12.2012  27.12.2012  28.12.2012 
2120178   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska sesta 9
36631124  tlačiarenske služby  17,27 EUR 
vrátane DPH
  č.1/2012/PPP-U  27.4.2012  07.05.2012  28.5.2012 
2120386   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner  75,60 
vrátane DPH
  č. 66/2012  17.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120385   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner  76,25 
vrátane DPH
  č. 64/2012  13.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120384   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner  37,2 
vrátane DPH
  č. 63/2012  13.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120337   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner  37,36 
vrátane DPH
  č. 56/2012  09.08.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120263   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner  43,56 
vrátane DPH
  č. 48/2012  22.06.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120231   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner  353,02 
vrátane DPH
  č.44/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120170   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Toner  588,24 EUR 
vrátane DPH
  č. 30/2012  25.4.2012  07.05.2012  28.5.2012 
212036   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner  371,24 
vrátane DPH
  č. 23/2012  10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120422   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Toner - NP II-2/A  90,62 
vrátane DPH
  č. 4/NP II-2/A/2012  10.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
2120424   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Toner - NP V-2  90,62 
vrátane DPH
  č. 6/V-2/2012  10.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
2120087   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner 5 ks  315,3 
vrátane DPH
  č. 10/2012  27.02.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120524   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery  2997,05 
vrátane DPH
  č. 117/2012  20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120480   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery  721,98 
vrátane DPH
  č. 98/2012  30.11.2012  06.12.2012  12.12.2012 
2120469   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery  1446,8 
vrátane DPH
  č. 84/2012  16.11.2012  23.11.2012  12.12.2012 
2120452   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery  531 
vrátane DPH
  č. 80/2012  08.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120390   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery  318,6 
vrátane DPH
  č. 68/2012  20.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť