Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120276 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 218,75 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120271 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/EOV/2009 | 4.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120269 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov | 720,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120267 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 EUR vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120262 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§ 11 zák.447/08 | 20.06.2012 | 27.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120252 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.06.2012 | 27.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120253 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 306,59 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120250 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 920,34 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120249 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,40 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120248 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120247 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120246 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120259 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 102,34 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120258 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5524,5 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120255 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120254 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120251 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 5/2012 | 32,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120245 | GRÓFOVÁ Soňa Gabčíkovo,Dubová 1535/1 |
nedoplatok 2011 DS-Štúrova | 3705,97 vrátane DPH |
zmluva 16/OEV/2011 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | ||
2120244 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 667,75 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120240 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 46,82 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120239 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120235 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmuva 42/OEV/2011 | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120233 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/EOV/2009 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120232 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120220 | Szucs Gaál Marta,Bc. Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP za 3,4/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 25.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120227 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 126,74 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 01.06.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120221 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilný telefón | 1 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 23.05.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120206 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.5.2012 | 28.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120205 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice na Ostrove, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 118,49 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.5.2012 | 28.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120202 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 EUR vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 14.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120201 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 EUR vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 14.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120198 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 269,98 EUR vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120197 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 1006,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 11.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120190 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,40 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120189 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba | 902,02 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120188 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120187 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120186 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8100,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120193 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 |