Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120529 | MatiStav s.r.o. Bratislava, Štyndlova 10 |
35837942 | výmena radiátorov a ventilov | 9959,64 vrátane DPH |
zmluva 20/OE/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120154 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 9022,20 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.4.2012 | 03.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120400 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 10/2012 | 8790 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120075 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 8473 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8160 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120053 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8160 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120186 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8100,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120040 | MICROCOMP-Computersystém, s.r.o. Nitra, Kupecká 9 |
31410952 | VT-monitory 12ks+počítače 12ks | 7963,2 vrátane DPH |
zmluva MC2011/02 | 25.01.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120333 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 8/2012 | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120166 | VERSITY a.s. Bratislava,Einsteinova 24 |
36396222 | nákup monitorov a RAM | 7896,24 vrátane DPH |
zmluva 6/OE/2012 | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120449 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 11/2012 | 7620 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 7/2012 | 7530 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120464 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 10/2012 | 7059,8 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120005 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 6930 € vrátane DPH |
12/OEV/11 | 4.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120347 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 6807,4 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120135 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 6750 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120366 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 9/2012 | 6390 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120425 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 9/2012 | 6134 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 12/2012 | 6108 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120379 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 8/2012 | 6108,2 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120113 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 6092,9 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120258 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5524,5 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120297 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5336,60 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120204 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 4880,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120505 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 11/2012 | 4707,3 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120021 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | poštovné-úver | 4671,66 € vrátane DPH |
37/OF/05 | 11.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120245 | GRÓFOVÁ Soňa Gabčíkovo,Dubová 1535/1 |
nedoplatok 2011 DS-Štúrova | 3705,97 vrátane DPH |
zmluva 16/OEV/2011 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | ||
2120523 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Hardwarové a softwarové produkty | 3468 vrátane DPH |
zmluva 23/OE/2012 | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120525 | EVROFIN Int. s.r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | frankovací stroj NEOPOST IJ 50 | 3060 vrátane DPH |
obj. 101/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120524 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 2997,05 vrátane DPH |
č. 117/2012 | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120514 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 12/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120501 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 11/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120458 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 10/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120402 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 9/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120368 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 8/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120350 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120273 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120247 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120188 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 |