Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41240002 | Constructing-stav s.r.o Koškovce 155 |
45893144 | Stavebné práce - výmena okien | 3759,07 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.4/2012 | 74/2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 9.10.2013 |
11240601 | Energobyt s.r.o. Lipová 1 , Humenné |
31680321 | montáž regulačných a odvzdušňovacích ventilov | 214,38 vrátane DPH |
121/2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240600 | Jaroslav Lukáč- Teleluk Košarovce 110 |
10682911 | oparav kopírovacieho stroja | 242,40 vrátane DPH |
71/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240599 | Jaroslav Lukáč - Teleluk Košarovce 110 |
10682911 | oparav kopríovacieho stroja | 428,34 vrátane DPH |
71/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240591 | Kridla s.r.o. Družstevná 26 , Humenné |
36466778 | čistiace prostriedky | 67,49 vrátane DPH |
108/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240586 | ROBINCO Slovakia s.r.o Dolné rudiny 1 , Žilina |
31611630 | Samolepiace štítky | 25,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/HE/EO | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240583 | Ing. Štefánia Keltošová - UNITERM Gaštanová 1 , Humenné |
33888621 | radiátor+ držiak | 67,48 vrátane DPH |
103/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240582 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 80,22 vrátane DPH |
Zmluva 20-000002695PO2007 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240581 | Krídla s.r.o. Družstevná 26 , Humenné |
36466778 | Kancelárske kreslá | 1545,59 vrátane DPH |
116/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240580 | Energobyt Lipová 1 , Humenné |
31680321 | oprava odpadového potrubia | 1764,68 vrátane DPH |
106/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240579 | Ján Šuľak výťahy- šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 502,58 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240578 | MED-AID s.r.o. Chemlonská 1 , Humenné |
36500585 | školenie prvej pomoci | 150 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240577 | C-com Štefánikova 27 , Humenné |
36499749 | oprava PC a komponenty | 2648,80 vrátane DPH |
115/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240573 | A:M: Medicalis s.r.o. Študentská 1438, Snina |
43956343 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
18.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | ||
11240522 | AMB-EK s.r.o. 1. mája , Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
5.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | ||
11240589 | Slovenská pošta Partizánska 9 , Banská Bystrica |
36631124 | štartovací balíček | 0 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súviacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes | 21.12.2012 | 31.12.2012 | ||
11240587 | Slovenská pošta Partizánska 9 , Banská Bystrica |
36631124 | štartovací balíček | 0 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súviacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes | 21.12.2012 | 31.12.2012 | ||
11240576 | DXa s.r.o SNP 37, Snina |
36455181 | Oprava hydrantov, protipožiarna revízia | 364,20 vrátane DPH |
100/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240575 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 56,10 vrátane DPH |
462 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240574 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 282,36 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240572 | Jaroslav Lukáč Teleluk servis Košarovce |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja | 236,04 vrátane DPH |
71/2012 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240571 | Ing. Michal Fečík Komenského 2656/6, Snina |
37007262 | Oznam v Sninských novinách | 30 vrátane DPH |
112/2012 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240512 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZS CHemlonská 1, Humenné |
35518243 | Za zdravotné výkony obdobie od 01.9.2012 do 30.11.2012 | 55,76 bez DPH |
03.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240570 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 12/12 | 1632,54 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 18.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240569 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Opakovaná dodávka teplej energie za obdobie december 2012 | 11860,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240568 | Miloš Terezka Univers Gaštanova 50, Humenné |
40122425 | WC kombi Euroline spodny sedátko | 768,90 vrátane DPH |
113/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240567 | Ikaro s.r.o Kukučínova 2596/4 Trebišov |
31656544 | Notebook Lenovo TP E530 | 11400 vrátane DPH |
114/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240566 | Robinco Slovakia s.r.o Dolné Rudina 1, Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.11.2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240565 | Robinco Slovakia s.r.o Dolné Rudina 1, Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služiebzo dňa 22.11.2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240564 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | P00020 MPSVR_042; DSLback P00020 MPSVR_114; DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240563 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | D10261 MPSVR_042; D10261 MPSVR_114 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240562 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonia | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240561 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240560 | Polygra KOšICE Ostrovského 1, Košice |
17082528 | N základe DL a ML | 164,40 vrátane DPH |
91/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240559 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Snina |
36012424 | Dodávka tepla za obdobie 11/2012 | 1387,74 vrátane DPH |
901 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240558 | Remo s.r.o Mierova 64, Humenné |
31656382 | Brzdová kvapalina, filter prachovy, olej EDGE | 299,80 vrátane DPH |
101/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240557 | C-com s.r.o. Štefánikova 27, Humenné |
36499749 | PC-komponenty | 896,9 vrátane DPH |
109/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240556 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | PC zostava HP6300 -11ks | 6492,53 vrátane DPH |
107/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240555 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | LED monitor23 26ks | 5440,75 vrátane DPH |
104/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240554 | Ikaro s.r.o Okružná 32, Prešov |
31656544 | Kopírky | 5248,00 vrátane DPH |
98/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 |