Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240480 | MUDr. Mária Fridrichova UL. 1. mája, Humenné |
zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
14.11.2012 | 12.12.2012 | 18.12.2012 | |||
11240419 | Sozar s.r.o. Chemlonska 1 , Humenné |
Výroba prevodových koliesok do skartovacích strojov | 92 vrátane DPH |
58/2012 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | ||
11240575 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 56,10 vrátane DPH |
462 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240500 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Kontajnery | 74,80 vrátane DPH |
č. 462 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 3.12.2012 | |
11240499 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu | 88,92 vrátane DPH |
93/2012 | 27.11.2012. | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240452 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012 | 93,50 bez DPH |
462 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240398 | Technické služby Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240355 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 74,80 bez DPH |
č.462 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240320 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 93,5 vrátane DPH |
462 | 01.08.2012 | 18.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240269 | Technické služby Sninská 27 , Humenné |
00186155 | odvoz odpadu 6/2012 | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 29.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240179 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | poplatok za kontajnery | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 o množstevnom odbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 30.4.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240132 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012 | 74,80 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240086 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | poplatok za odvoz odpadu, obdobie 02/2012 | 74,80 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 01.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240044 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | poplatok za odvoz odpadu | 93,50 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 03.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
11240495 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 | 1234,98 vrátane DPH |
85/2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
51240038 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A3 NP V-2 | 51,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 16.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240037 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP §50j | 110,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240036 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/B | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240035 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/A | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240034 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP VII-2 | 223,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240033 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP II-2/A | 72,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240032 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP II-2/B | 321,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240031 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 - NP XXV | 221,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240030 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NPV-2 | 238,79 vrátane DPH |
Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240029 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 - NP absolventská prax 2, Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 77,81 vrátane DPH |
02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | ||
51240028o | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 148,22 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
51240027 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 153,31 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240316 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 752,98 vrátane DPH |
46/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240126 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox papier A4 | 749,99 EUR vrátane DPH |
č. 20/2012 | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240483 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, HUmenné |
00323021 | prenájom garáže | 58,98 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 15.11.2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 | |
51240014 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
00323021 | Xerox papier | 67,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 24/2012/ESF | 10.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240377 | Mesto Humenné Kokorelliho 1501/34, Humenné |
00323021 | Prenájom garáže | 77,24 vrátane DPH |
3110305 | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240203 | Mestský úrad Kukorelliho 34 , Humenné |
00323021 | ovládač na diaľkové ovládanie brány- garáž | 23,00 bez DPH |
11.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240038 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné |
00323021 | nájom garáže v budove MsÚ Humenné, mesiace 01-02/2012 | 36,52 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3110305 | 31.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
11240081 | Mesto Snina Strojárska 2060/90, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za nebytový priestor - garáž za 1. štvrťrok roku 2012 | 66,98 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 69/2011/Pr | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240496 | Mestské kultúrne stredisko Gorkého 1555/1, Humenné |
00351865 | Prenájom foyera a estrádnej sály na usporiadanie 6. Burzy práce a informácií (20. a 21.11.2012 | 100 bez DPH |
53/2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240338 | UNIA žien Slovenska Kukorelliho 1 |
00417378 | Náklady spojené s užívaním priestorov | 28,98 bez DPH |
Dohoda o skončení nájmu 4/2012 | 09.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240293 | Únia žien okresná organizácia Kukorelliho 60, Humenné |
00417378 | nájom nebytových priestorov | 86,93 vrátane DPH |
Zmluva o námje nebytových priestorov | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240150 | Únia žien Slovenska okresná organizácia Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
00417378 | náklady spojené s užívaním priestorov (garáž) za 1.Q.2012 | 86,93 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240431 | Mgr Vladimír Vajs Reklamná agentúra WM Štefánikova 11, Humenné |
10674381 | Tlačové služby | 63,00 vrátane DPH |
65/2012 | 15.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 |