Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240376 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 902,02 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240377 | Mesto Humenné Kokorelliho 1501/34, Humenné |
00323021 | Prenájom garáže | 77,24 vrátane DPH |
3110305 | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240378 | MUDr. Anna Barňáková Poľana 767/1, Humenné |
36501042 | Za zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
07.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240379 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Využívanie prednostného spojenia | 31,08 vrátane DPH |
Využívanie prednostného spojenia | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240380 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeni | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240381 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina - preplatok | -215,46 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240382 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Práce podľa objednávky na vodovode | 82,49 vrátane DPH |
50/2012 | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240383 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Tonery | 605,09 vrátane DPH |
11.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240384 | Prakticus s.r.o. 1. mája Poliklinika 2045/21 Humenné |
44828268 | za zdravotné výkony pre sociálne účely | 62,73 bez DPH |
11.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240385 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na ústred. kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 08/2012 | 636,82 vrátane DPH |
č. 901 | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240386 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby | 818,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240387 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bartislava |
35697270 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 583,10 vrátane DPH |
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240388 | Polygra spol s.r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Servisné práce- oprava tlačiarní | 83,16 vrátane DPH |
49/2012 | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240389 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za august 2012 | 4133,10 bez DPH |
13.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240390 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Internet | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 17.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240391 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby, CD, DVD | 350,27 vrátane DPH |
KZ -3/2011 | 54/2012 | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 |
11240392 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluva o dodávke tepla za obdobie august 2012 | 4179,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240393 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentská 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony | 432,14 bez DPH |
20.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 293,05 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240395 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov - vyúčtované | 0 bez DPH |
21.09.2012 | 14.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240396 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Poštovépeňažné poukážky | 148,50 bez DPH |
51/2012 | 25.09.2012 | 28.09.2012 | 9.10.2012 | |
11240397 | Satur Travel a.s Miletičova 1, Bratislava |
35787201 | Letenky | 1215,67 bez DPH |
60/2012 | 26.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | |
11240398 | Technické služby Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240400 | Lukam s.r.o Ul. 1 mája Humenné |
45923469 | vypracovanie lekárskych posudkov | 118,49 bez DPH |
1.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240401 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240402 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240403 | Východoslovesnká vodárenská spoločnosť Komenského 52, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1218,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240404 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 , Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240405 | Mária Benková Krátka1466 Humenné |
36164585 | strážna služba | 1495,00 bez DPH |
Zmluva 9/2011 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240406 | Marcela Galandova- GAMECO Komenského 2827 , Snina |
40116000 | preprava osôb | 546,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 3.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240408 | Pro Sanus-MR SNP č. 48 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 20,91 bez DPH |
03.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240409 | Katos MED s.r.o Komenského 3 . Humenné |
44968361 | výpisy zp zdravotnej dokumentácie | 55,76 vrátane DPH |
3.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240410 | MED-AID s.r.o Chemlonská 1 , Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
4.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240411 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38 |
37876414 | Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania | 34,85 bez DPH |
04.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240412 | Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upravtovacie služby | bez DPH |
Zmluva 10/2011 | 4.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240414 | SWAN a s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240415 | swan a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240416 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP- telefónia | 1217,64 vrátane DPH |
05.10.2012 | 31.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240417 | Swan a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240418 | VSE Mlynská 31 , Košice |
36211222 | elektrina | 135,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 |