Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240357 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 06/2012 | 69,70 bez DPH |
03.09.2012 | 26.09.2012 | 25.9.2012 | ||
11240360 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 137,08 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240366 | GP Humenné, s.r.o Laborecká 18, Humenné |
45665575 | Za zdravotnícke výkony | 27,88 bez DPH |
04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240365 | MUDr. Bindas Pavol ZS Ambulancia všeob. lekárstva Koškovce 83 |
319970516 | Za zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240364 | MUDr.Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1 |
35518243 | Za zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240363 | AMB-EK s.r.o 1.mája 2045/21 Humenné |
45636745 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
04.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240362 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba | 1500,98 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240361 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 9366,60 vrátane DPH |
307/P098 o poskytovaní stravovania | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240371 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 13,94 bez DPH |
05.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240369 | MUDr. Hajduk Valerian Cintorínska 66, Belá n/Cir. |
36155951 | Za zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240370 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 20,91 bez DPH |
05.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240367 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 1025,42 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240368 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | za upratovacie práce august 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240372 | Medi-Parma s.r.o Pčoliné 261 |
36503916 | Za zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
06.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240378 | MUDr. Anna Barňáková Poľana 767/1, Humenné |
36501042 | Za zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
07.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240377 | Mesto Humenné Kokorelliho 1501/34, Humenné |
00323021 | Prenájom garáže | 77,24 vrátane DPH |
3110305 | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240376 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 902,02 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240375 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 1217,64 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240374 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 2045,42 bez DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240373 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 265,63 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
21240004 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Preddavok za Zbierku zákonov SR | 112,86 vrátane DPH |
07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
51240014 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
00323021 | Xerox papier | 67,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 24/2012/ESF | 10.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240381 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina - preplatok | -215,46 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240382 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Práce podľa objednávky na vodovode | 82,49 vrátane DPH |
50/2012 | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240380 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeni | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240379 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Využívanie prednostného spojenia | 31,08 vrátane DPH |
Využívanie prednostného spojenia | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240384 | Prakticus s.r.o. 1. mája Poliklinika 2045/21 Humenné |
44828268 | za zdravotné výkony pre sociálne účely | 62,73 bez DPH |
11.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240383 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Tonery | 605,09 vrátane DPH |
11.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240388 | Polygra spol s.r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Servisné práce- oprava tlačiarní | 83,16 vrátane DPH |
49/2012 | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240387 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bartislava |
35697270 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 583,10 vrátane DPH |
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240386 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby | 818,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240385 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na ústred. kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 08/2012 | 636,82 vrátane DPH |
č. 901 | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
51240026 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 99,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 23/2012/ESF NP ob.kult. | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240025 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 199,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 22/2012/ESF NP abs.prax | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240024 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 490,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 21/2012/ESF NP V-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240023 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 450,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 20/2012/ESF NP I-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240022 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 751,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 19/2012/ESF NP I-2/D | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240021 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18/2012/ESF NP III-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240020 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 17/2012/ESF NP §50j | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240019 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 16/2012/ESF NP III-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |