Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240044 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | poplatok za odvoz odpadu | 93,50 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 03.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
11240093 | Mária Benková Krátka 1466/5, 066 01 Humenné |
36164585 | strážna služba 2/2012 | 1390,35 EUR bez DPH |
č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240385 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na ústred. kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 08/2012 | 636,82 vrátane DPH |
č. 901 | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 12966,60 EUR bez DPH |
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 02.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240083 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 42,90 EUR vrátane DPH |
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 24.02.2012 | 05.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240009 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 BRATISLAVA |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 11886,60 EUR vrátane DPH |
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | |
11240503 | MED -AID s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
37937791 | Poskytovanie PZSč. 1/2012 | 225 vrátane DPH |
č.1/2011 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 3.12.2012 | |
11240355 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 74,80 bez DPH |
č.462 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240506 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Spisový obal - 3000 ks, Kontrolný lístok 3000 ks | 560,40 vrátane DPH |
č.9 na zabezpečenie výroby tlačív | č. 96/2012 | 28.11.2012 | 30.11.2012 | 3.12.2012 |
51240001 | Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK Hlavná 550 ,Sečovská polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 840 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce | 12.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
51240002 | Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK Hlavná 550, Sečovská Polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 1080 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012 | 18.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240172 | Versity a.s. Einsteinova 24,Bratislava |
36396222 | dodávka monitorov | 6453,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 2/2012 | 24.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240213 | Versity a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | PC HP Compay 6200 Pro | 5361,60 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 3/2012 | 18.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
11240391 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby, CD, DVD | 350,27 vrátane DPH |
KZ -3/2011 | 54/2012 | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 |
41240001 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudina 1, Žilina |
31611630 | Frankovcí stroj DM400c | 4608 vrátane DPH |
KZ z.d.22.11.2012 | 97/2012 | 12.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 |
11240387 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bartislava |
35697270 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 583,10 vrátane DPH |
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240375 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 1217,64 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240373 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 265,63 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240376 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 902,02 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240374 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 2045,42 bez DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
51240026 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 99,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 23/2012/ESF NP ob.kult. | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240025 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 199,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 22/2012/ESF NP abs.prax | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240024 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 490,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 21/2012/ESF NP V-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240023 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 450,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 20/2012/ESF NP I-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240022 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 751,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 19/2012/ESF NP I-2/D | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240021 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18/2012/ESF NP III-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240020 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 17/2012/ESF NP §50j | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240019 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 16/2012/ESF NP III-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240018 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 581,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 15/2012/ESF NP II-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240017 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 291,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14/2012/ESF NP II-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240016 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 288,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 13/2012/ESF NP VII-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240015 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 759,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 12/2012/ESF NP XXV-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240486 | Pergamon s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní a kopíriek | 383,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 | 86/2012 | 19.11.2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 |
51240014 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
00323021 | Xerox papier | 67,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 24/2012/ESF | 10.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240038 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A3 NP V-2 | 51,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 16.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240037 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP §50j | 110,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240036 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/B | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240035 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/A | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240034 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP VII-2 | 223,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240033 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP II-2/A | 72,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 |