Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51240024 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 490,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 21/2012/ESF NP V-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240023 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 450,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 20/2012/ESF NP I-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240022 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 751,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 19/2012/ESF NP I-2/D | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240021 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18/2012/ESF NP III-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240019 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 16/2012/ESF NP III-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240018 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 581,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 15/2012/ESF NP II-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240017 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 291,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14/2012/ESF NP II-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240016 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 288,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 13/2012/ESF NP VII-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240015 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 759,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 12/2012/ESF NP XXV-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240383 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Tonery | 605,09 vrátane DPH |
11.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240177 | Krídla s.r.o Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery - náhrady | 983,40 vrátane DPH |
24/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240448 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | TONERY do tlaciarní | 1865,57 vrátane DPH |
Obj.69/2012 | 31.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240486 | Pergamon s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní a kopíriek | 383,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 | 86/2012 | 19.11.2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 |
11240176 | Krídla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery náhrady | 504,00 vrátane DPH |
26/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240440 | HAGARD:HAL, a.s. Pražská 9. Humenné |
34144650 | Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121 | 230,24 vrátane DPH |
62/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240075 | VEO-PREVENT s.r.o. Szakkayho 1, 040 01 Košice |
36687073 | účastnícky poplatok AOP ABT | 81,60 EUR vrátane DPH |
21.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240085 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 | Úhrada za výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 EUR bez DPH |
29.02.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240515 | Ing. Kamila Vilčková- Ka-lux Gagrinova 403/33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
10/20111 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240277 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240060 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce - obdobie 01/2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240106 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce (február 2012) | 1495,86 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240451 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce za 10/2011 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240225 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce za obdobie máj 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 01.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240134 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011 | 1495,86 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240187 | Ing. Kamila Vilčková KA-lux Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie služby | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240412 | Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upravtovacie služby | bez DPH |
Zmluva 10/2011 | 4.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240214 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Usporiadanie nákladov na dodávku tepla za regulačné obdobie 2009-2011 /dobropis - vrátenie/ | -1781,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 22.05.2012 | 29.05.2012 | 11.6.2012 | |
11240215 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | V zmysle zmluvy o dodávke tepla za apríl 2012 | 10938,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 22.05.2012 | 25.05.2012 | 5.6.2012 | |
11240474 | DOMO OMNIA a.s. Tomášikova 30, Bratsilava |
35713062 | varné kanvice | 83,29 vrátane DPH |
76/2012 | 12.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240180 | Elsatex Nám. slobody 69, Humenné |
10804692 | varné kanvice | 53,97 vrátane DPH |
28/2012 | 2.5.2012 | 09.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240034 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY - ŠUĽÁK Hrubov 81, 067 23 |
17134692 | Vážiaci súbor OP4V3-4SD | 518,64 EUR vrátane DPH |
4/2012 | 26.01.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
11240239 | Mayster Centrum SK s.r.o. Bardejovská 2, Prešov |
45588040 | Vložka - kľúč podľa objednávky | 56,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 35/2012 | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240450 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 26.9.2012-29.10.2012 | 940,82 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240582 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 80,22 vrátane DPH |
Zmluva 20-000002695PO2007 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240574 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 282,36 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240516 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 151,25 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240403 | Východoslovesnká vodárenská spoločnosť Komenského 52, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1218,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240189 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1022,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240182 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 145,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-00000269PO2007 o dodávke a odbere vody | 2.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 |