Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240397 | Satur Travel a.s Miletičova 1, Bratislava |
35787201 | Letenky | 1215,67 bez DPH |
60/2012 | 26.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | |
21240005 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov | 50 bez DPH |
26.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
51240014 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
00323021 | Xerox papier | 67,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 24/2012/ESF | 10.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240015 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 759,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 12/2012/ESF NP XXV-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240016 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 288,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 13/2012/ESF NP VII-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240017 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 291,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14/2012/ESF NP II-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240018 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 581,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 15/2012/ESF NP II-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240019 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 16/2012/ESF NP III-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240020 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 17/2012/ESF NP §50j | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240021 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18/2012/ESF NP III-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240022 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 751,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 19/2012/ESF NP I-2/D | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240023 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 450,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 20/2012/ESF NP I-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240024 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 490,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 21/2012/ESF NP V-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240025 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 199,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 22/2012/ESF NP abs.prax | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240026 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 99,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 23/2012/ESF NP ob.kult. | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240426 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 , Bratislava |
35765143 | Registrácia domény | 21,60 vrátane DPH |
12.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | ||
11240398 | Technické služby Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240403 | Východoslovesnká vodárenská spoločnosť Komenského 52, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1218,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240404 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 , Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240405 | Mária Benková Krátka1466 Humenné |
36164585 | strážna služba | 1495,00 bez DPH |
Zmluva 9/2011 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240406 | Marcela Galandova- GAMECO Komenského 2827 , Snina |
40116000 | preprava osôb | 546,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 3.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240412 | Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upravtovacie služby | bez DPH |
Zmluva 10/2011 | 4.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240418 | VSE Mlynská 31 , Košice |
36211222 | elektrina | 135,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240419 | Sozar s.r.o. Chemlonska 1 , Humenné |
Výroba prevodových koliesok do skartovacích strojov | 92 vrátane DPH |
58/2012 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | ||
11240414 | SWAN a s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240415 | swan a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240417 | Swan a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240401 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240402 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240408 | Pro Sanus-MR SNP č. 48 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 20,91 bez DPH |
03.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240411 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38 |
37876414 | Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania | 34,85 bez DPH |
04.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240416 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP- telefónia | 1217,64 vrátane DPH |
05.10.2012 | 31.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240437 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluvy o dodávke tepla - obdobie speptember 2012 | 4223,06 vrátane DPH |
Zmluvy o dodávke tepla | 18.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240439 | Krídla s.r.o. Humenné |
36466778 | Polymer 5460, Strojček trodat, Poduška | 111,62 vrátane DPH |
56/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240440 | HAGARD:HAL, a.s. Pražská 9. Humenné |
34144650 | Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121 | 230,24 vrátane DPH |
62/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
51240027 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 153,31 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
51240028o | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 148,22 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
51240029 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 - NP absolventská prax 2, Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 77,81 vrátane DPH |
02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | ||
51240030 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NPV-2 | 238,79 vrátane DPH |
Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240031 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 - NP XXV | 221,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 |