Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51240032 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP II-2/B | 321,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240031 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 - NP XXV | 221,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240030 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NPV-2 | 238,79 vrátane DPH |
Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240028o | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 148,22 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
51240027 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 153,31 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240435 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 411,66 vrátane DPH |
Rámvcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240379 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Využívanie prednostného spojenia | 31,08 vrátane DPH |
Využívanie prednostného spojenia | 10.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240497 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Prehľad faktúr | 15 vrátane DPH |
Zmluva č.6 o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť | 26.11.2012 | 30.11.2012 | 3.12.2012 | |
11240566 | Robinco Slovakia s.r.o Dolné Rudina 1, Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.11.2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240565 | Robinco Slovakia s.r.o Dolné Rudina 1, Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služiebzo dňa 22.11.2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240564 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | P00020 MPSVR_042; DSLback P00020 MPSVR_114; DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240563 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | D10261 MPSVR_042; D10261 MPSVR_114 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240562 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonia | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240561 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240535 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Pskytovanie telekomunikačných služieb | 865,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240536 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 P00020 MPSVR_042;DSL P00020 MPSVR_114;DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240537 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 D10261 MPSVR_042;MPLS VPN D10261 MPSVR_114;MPLS VPN | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240412 | Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upravtovacie služby | bez DPH |
Zmluva 10/2011 | 4.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240487 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 9607,74 vrátane DPH |
Zmluva 12310 a 120311 na dodávku tepla | 20.11.2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240582 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 80,22 vrátane DPH |
Zmluva 20-000002695PO2007 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240337 | VSE a.s. Mlynská 4 , Košice |
36211222 | elektrina- preplatok | 179,57 vrátane DPH |
zmluva 5100642196C | 9.8.2012 | 16.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240405 | Mária Benková Krátka1466 Humenné |
36164585 | strážna služba | 1495,00 bez DPH |
Zmluva 9/2011 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240578 | MED-AID s.r.o. Chemlonská 1 , Humenné |
36500585 | školenie prvej pomoci | 150 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240403 | Východoslovesnká vodárenská spoločnosť Komenského 52, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1218,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240278 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné 6/2012 | 933,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240265 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné 5/2012 | 440,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 28.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240232 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné obdobie 28.04.2012 - 28.05.2012 | 976,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240222 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, Budovateľská 2204, Snina | 148,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 30.05.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240219 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 20.04.2012-18.05.2012 Humenné Kukorelliho | 272,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 25.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
11240189 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1022,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240173 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 365,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné Humenné za obdobie 12/2011 - 1/2012 | 340,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
11240028 | Východoslovenská vodáren. spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné HE 11-12/2011 | 662,05 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 18.01.2012 | 26.01.2012 | 19.1.2012 | |
11240077 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 277,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody .... | 21.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240057 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné obdobie 12/2011 - 01/2012 | 1278,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody .... | 07.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
11240103 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 945,95 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody... | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
11240182 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 145,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-00000269PO2007 o dodávke a odbere vody | 2.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240304 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 473,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/97 | 16.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240483 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, HUmenné |
00323021 | prenájom garáže | 58,98 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 15.11.2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240398 | Technické služby Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 |