Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240451 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce za 10/2011 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240412 | Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upravtovacie služby | bez DPH |
Zmluva 10/2011 | 4.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240368 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | za upratovacie práce august 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240277 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240225 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce za obdobie máj 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 01.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240187 | Ing. Kamila Vilčková KA-lux Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie služby | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240134 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011 | 1495,86 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240106 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce (február 2012) | 1495,86 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240060 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce - obdobie 01/2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240440 | HAGARD:HAL, a.s. Pražská 9. Humenné |
34144650 | Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121 | 230,24 vrátane DPH |
62/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240583 | Ing. Štefánia Keltošová - UNITERM Gaštanová 1 , Humenné |
33888621 | radiátor+ držiak | 67,48 vrátane DPH |
103/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240237 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, Humenné |
00323021 | Prenájom garáže za mesiac marec - máj 2012 | 54,78 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3110305 | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240365 | MUDr. Bindas Pavol ZS Ambulancia všeob. lekárstva Koškovce 83 |
319970516 | Za zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240310 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, 069 01 Snina |
31989659 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 125,46 bez DPH |
17.07.2012 | 14.08.2012 | 13.8.2012 | ||
11240162 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, Snina |
31989659 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1.1.2012-1.4.2012 | 104,55 bez DPH |
16.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
11240040 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, 069 01 Snina |
31989659 | lekárske posudkové služby za rok 2011 | 320,62 EUR bez DPH |
01.02.2012 | 02.03.2012 | 5.3.2012 | ||
11240513 | MUDr. Bindas Pavol ZŠ Koškovce 83 |
31970516 | Za zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
03.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | ||
11240235 | MUDr. Bindas Pavol Amb. všeob. lekára, ZS Koskovce 83 |
31970516 | Zdrav. výkony na účely soc. pomoci za obdobie 03-05/2012 | 69,70 bez DPH |
05.06.2012 | 26.06.2012 | 26.6.2012 | ||
11240096 | MUDr. BINDAS Pavol, Ambulancia všeobecného lekára ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 12/2011 - 02/2012 | 104,55 EUR bez DPH |
05.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240540 | Anna Jakabová Námestie slobody 59, Humenné |
31946275 | Náplň do lekárničky | 72 vrátane DPH |
99/2012 | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240569 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Opakovaná dodávka teplej energie za obdobie december 2012 | 11860,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240487 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 9607,74 vrátane DPH |
Zmluva 12310 a 120311 na dodávku tepla | 20.11.2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240437 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluvy o dodávke tepla - obdobie speptember 2012 | 4223,06 vrátane DPH |
Zmluvy o dodávke tepla | 18.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240392 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluva o dodávke tepla za obdobie august 2012 | 4179,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240350 | HES s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4181,23 vrátane DPH |
129/04/HES | 17.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240308 | Humenská energetická spoločnosť Chemslonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4198,97 bez DPH |
129/04/HES | 17.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240257 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Opakovaná dodávka tepelnej energie máj 2012 | 4274,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 19:06.2012 | 26.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240214 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Usporiadanie nákladov na dodávku tepla za regulačné obdobie 2009-2011 /dobropis - vrátenie/ | -1781,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 22.05.2012 | 29.05.2012 | 11.6.2012 | |
11240215 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | V zmysle zmluvy o dodávke tepla za apríl 2012 | 10938,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 22.05.2012 | 25.05.2012 | 5.6.2012 | |
11240168 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1 , Humenné |
31728812 | Dodávka tepla | 13321,97 vrátane DPH |
129/04/HES | 20.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240153 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla, ročná rekapitulácia r. 2011 | 1502,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240121 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012 | 22809,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240073 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla za obdobie 01/2012 | 20680,34 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 20.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
11240601 | Energobyt s.r.o. Lipová 1 , Humenné |
31680321 | montáž regulačných a odvzdušňovacích ventilov | 214,38 vrátane DPH |
121/2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240580 | Energobyt Lipová 1 , Humenné |
31680321 | oprava odpadového potrubia | 1764,68 vrátane DPH |
106/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240428 | Energobyt s.r.o Lipová 1 , Humenné |
31680321 | dodávka a montáž vykurovacieho telesa a výmena ventilov | 228,13 vrátane DPH |
57/2012 | 12.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240567 | Ikaro s.r.o Kukučínova 2596/4 Trebišov |
31656544 | Notebook Lenovo TP E530 | 11400 vrátane DPH |
114/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240554 | Ikaro s.r.o Okružná 32, Prešov |
31656544 | Kopírky | 5248,00 vrátane DPH |
98/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240129 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov |
31656544 | Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks | 1397,28 EUR vrátane DPH |
č. 22/2012 | 29.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 |