Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240599   Jaroslav Lukáč - Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopríovacieho stroja  428,34 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012  31.12.2012 
11240600   Jaroslav Lukáč- Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopírovacieho stroja  242,40 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012  31.12.2012 
11240569   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Opakovaná dodávka teplej energie za obdobie december 2012  11860,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES    17.12.2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240257   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Opakovaná dodávka tepelnej energie máj 2012  4274,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    19:06.2012  26.06.2012  26.6.2012 
11240224   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz opadu za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a dr. stav. odpadu    01.06.2012  12.06.2012  11.6.2012 
11240452   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012  93,50 
bez DPH
462    05.11.2012  13.11.2012  13.11.2012 
11240269   Technické služby
Sninská 27 , Humenné
00186155  odvoz odpadu 6/2012  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462    29.6.2012  09.07.2012  9.7.2012 
11240499   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz odpadu  88,92 
vrátane DPH
  93/2012  27.11.2012.  29.11.2012  30.11.2012 
11240398   Technické služby Humenné
Sninská 27, Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462    1.10.2012  09.10.2012  17.10.2012 
11240132   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    02.04.2012  04.04.2012  4.4.2012 
11240509   Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor
Kukorelliho 1505/50, Humenné
37947613  Odmena §14 ods.1 písm a) v Ex 821/2007  186,44 
vrátane DPH
    30.11.2012  05.12.2012  4.12.2012 
11240041   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  odborné publikácie pre mzdové účtovníctvo. Faktúra - daňový doklad  49,00 EUR 
vrátane DPH
    01.02.2012  19.01.2012  1.2.2012 
21240002   DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava
31343180  odborné publikácie INFOWARE, PC REVUE s DVD - zálohová faktúra  54,20 EUR 
bez DPH
    16.01.2012  20.01.2012  17.1.2012 
11240036   DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava
31343180  odborné publikácie INFOWARE a PC REVUE s CD. Faktúra - daňový doklad  54,20 EUR 
vrátane DPH
    31.01.2012  20.01.2012  1.2.2012 
51240002   Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550, Sečovská Polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  1080 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012    18.4.2012  30.04.2012  2.5.2012 
51240001   Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK
Hlavná 550 ,Sečovská polianka
10809252  Odborná príprava elektrotechnikov  840 
bez DPH
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce    12.4.2012  27.04.2012  2.5.2012 
11240076   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
31592503  odborná literatúra: Zbierka zákonov SR, ročník 2011, vyúčtovanie predplatného za rok 2011  49,73 
vrátane DPH
    21.02.2012  28.02.2012  27.2.2012 
11240493   Ing. Michal Sopko, F. Raketer
Štúrova 1903/36, Humenné
45311846  OBJEDNáVKA č.83/2012 za posúdenie stavu výpočtovej techniky, pís. strojov  240 
bez DPH
  č.83/2012  21.11.2012  29.11.2012  30.11.2012 
11240567   Ikaro s.r.o
Kukučínova 2596/4 Trebišov
31656544  Notebook Lenovo TP E530   11400 
vrátane DPH
  114/2012  17.12.2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240482   Kridla s.r.o.
Mierová 94 ,Humenné
36466778  náplne do tlačiarní  3349,33 
vrátane DPH
  77/2012  14.11.2012  26.11.2012  29.11.2012 
11240540   Anna Jakabová
Námestie slobody 59, Humenné
31946275  Náplň do lekárničky  72 
vrátane DPH
  99/2012  10.12.2012  14.12.2012  14.12.2012 
11240088   Prakticus, s.r.o.
Ul. 1. mája, Poliklinika 2045/21, 066 01 Humenné
44828268  Nálezy pre sociálne účely  76,67 EUR 
bez DPH
    02.03.2012  12.03.2012  12.3.2012 
11240126   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox papier A4  749,99 EUR 
vrátane DPH
  č. 20/2012  27.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
11240029   C-com, s.r.o.
Štefánikova 27, 066 01 Humenné
36499749  nákup Switchu  42,50 EUR 
vrátane DPH
  2/2012  20.01.2012  26.01.2012  24.1.2012 
11240033   versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  nákup počítačov HP Compaq v počte 3 ks a monitorov HP Compaq v počte 3 ks  2051,64 EUR 
vrátane DPH
  93/2011  25.01.2012  15.02.2012  14.2.2012 
11240032   versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  nákup počítačov HP Compaq v počte 14 ks a monitorov HP Compaq v počte 14 ks  9574,32 EUR 
vrátane DPH
  83/2011  25.01.2012  15.02.2012  14.2.2012 
11240129   IKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov
31656544  Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks  1397,28 EUR 
vrátane DPH
  č. 22/2012  29.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
11240432   MV-Comp s.r.o.
Nám. slobody Humenné
36498670  nákup náhradných dielov na opravu  101,22 
vrátane DPH
  66/2012  15.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
11240069   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup materiálu pre údržbu budovy UPSVR Humenné  25,92 EUR 
vrátane DPH
  č. 1/2012  16.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240119   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  475,49 EUR 
vrátane DPH
  č. 19/2012  20.03.2012  27.03.2012  28.3.2012 
11240084   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  440,84 EUR 
vrátane DPH
  č. 14/2012  29.02.2012  05.03.2012  5.3.2012 
11240080   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  415,73 EUR 
vrátane DPH
  č. 7/2012  23.02.2012  28.02.2012  27.2.2012 
11240048   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov  5580,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.02..2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240138   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup jedálnych kupónov  9416,10 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.04.2012  12.04.2012  12.4.2012 
11240092   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  12966,60 EUR 
bez DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    02.03.2012  12.03.2012  12.3.2012 
11240083   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  42,90 EUR 
vrátane DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    24.02.2012  05.03.2012  5.3.2012 
11240009   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 BRATISLAVA
31396674  nákup jedálnych kupónov  11886,60 EUR 
vrátane DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.01.2012  20.01.2012  23.1.2012 
11240008   MED-AID, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
36500585  náklady za zdravotné vykony na účely zákona č. 448/2008 obdobie 10.-12./2011  69,70 EUR 
bez DPH
    03.01.2012  20.01.2012  23.1.2012 
11240037   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Študentská 2996/43
36506036  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 12/2011  83,64 EUR 
bez DPH
    31.01.2012  15.02.2012  14.2.2012 
11240137   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina
36488844  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012  90,61 EUR 
bez DPH
    03.04.2012  13.04.2012  13.4.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť