Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240141 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie 02/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
04.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240037 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43 |
36506036 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 12/2011 | 83,64 EUR bez DPH |
31.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
11240078 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie: 01/2012 | 20,91 EUR bez DPH |
22.02.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
11240358 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | Za zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
03.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240357 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 06/2012 | 69,70 bez DPH |
03.09.2012 | 26.09.2012 | 25.9.2012 | ||
11240221 | KODAMI s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | Zdrav. výkony na účely soc. pomoci za obdobie 04/2012 | 34,85 bez DPH |
29.05.2012 | 28.06.2012 | 28.6.2012 | ||
11240478 | Kodami s.r.o. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
13.11.2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | ||
11240441 | KODAMI s.r.o. študentská 43,Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
26.10.2012 | 15.11.2012 | 23.11.2012 | ||
11240266 | Kodami s.r.o Študentská 2996/43. Snina |
36506036 | Zdravotné úkony | 34,85 bez DPH |
2.7.2012 | 27.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240170 | KODAMI s.r.o študentská 43, Snina |
36506036 | zdravotné úkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 vrátane DPH |
24.4.2012 | 16.05.2012 | 16.5.2012 | ||
11240498 | Klima s.r.o. 6itavská 976/40, Marcelová |
44794410 | Profylaktická prehliadka klimatizácie | 175,20 vrátane DPH |
81/2012 | 27.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240012 | KATOS MED, s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie - vyplnenie tlačív 10.-12./2011 | 48,79 EUR bez DPH |
05.01.2011 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
11240144 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | Vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie, obdobie 01-03/2012 | 62,73 EUR bez DPH |
05.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240409 | Katos MED s.r.o Komenského 3 . Humenné |
44968361 | výpisy zp zdravotnej dokumentácie | 55,76 vrátane DPH |
3.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240268 | Katos MED Komenského ,, Humenné |
44968361 | zdravotné úkony | 69,70 bez DPH |
2.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240553 | Kamil Šimíček Laboreckác1887/36 |
44702973 | Vyčistenie a dezinfekcia služ. motor. vozidiel | 240 vrátane DPH |
90/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240014 | JUDUMED, s.r.o. MUDr. Juraj Dušák Štefánikova 1525, 06601 Humenné |
36515205 | za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 07.-12./2011 | 174,25 EUR bez DPH |
09.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
11240303 | JUDUMED s.r.o Štefánikova 1525, HUmené |
36515205 | zdravotné úkony | 167,28 bez DPH |
13.7.2012 | 27.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240465 | Jaroslav ukáč Teleluk servis Košarovce 110, prevádzka Humenné Štefánikova 4 |
10682911 | Oprava kopírovacích strojov | 1310,70 bez DPH |
67/2012 | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240120 | Jaroslav Mihaľko - Polygrafické práce Agátová 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | výroba kontrolných lístkov - pichačky v počte 1500 ks | 107,40 EUR bez DPH |
č. 21/2012 | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240600 | Jaroslav Lukáč- Teleluk Košarovce 110 |
10682911 | oparav kopírovacieho stroja | 242,40 vrátane DPH |
71/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240336 | Jaroslav Lukáč Telelukservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 344,40 vrátane DPH |
48/2012 | 8.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240318 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406 |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316 | 543,70 vrátane DPH |
47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240317 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406 |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022 | 574,92 vrátane DPH |
47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240311 | Jaroslav Lukáč Telelukservis 09406 Košarovce |
10682911 | Oprava kopír. stroja | 478,80 vrátane DPH |
43/2012 | 19.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240306 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 328,80 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240305 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 330 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240572 | Jaroslav Lukáč Teleluk servis Košarovce |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja | 236,04 vrátane DPH |
71/2012 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240517 | Jaroslav Lukáč TELELUK servis Košarovce 110 , prevádzka Humenné |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 475,02 vrátane DPH |
71/2012 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240072 | Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis Nová poliklinika, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161 | 426,00 EUR vrátane DPH |
č. 6/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240599 | Jaroslav Lukáč - Teleluk Košarovce 110 |
10682911 | oparav kopríovacieho stroja | 428,34 vrátane DPH |
71/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240434 | Ján Šuľák Výťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 448,32 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240304 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 473,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/97 | 16.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240165 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál. | 390,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240164 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012 | 387,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240579 | Ján Šuľak výťahy- šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 502,58 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240034 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY - ŠUĽÁK Hrubov 81, 067 23 |
17134692 | Vážiaci súbor OP4V3-4SD | 518,64 EUR vrátane DPH |
4/2012 | 26.01.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
11240178 | Interier Invest s.r.o Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC STRONG, Koberec SWING | 311,59 vrátane DPH |
28/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240208 | Intereier invest s.r.o. Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC | 392,88 vrátane DPH |
33/2012 | 15.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240583 | Ing. Štefánia Keltošová - UNITERM Gaštanová 1 , Humenné |
33888621 | radiátor+ držiak | 67,48 vrátane DPH |
103/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 |