Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240098   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby, obdobie 02/2012  1638,79 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.03.2012  15.03.2012  14.3.2012 
11240097   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby obdobie 02/2012  265,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    06.03.2012  15.03.2012  14.3.2012 
11240061   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne služby  794,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    09.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240055   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1217,64 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  1638,79 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240052   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  265,63 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240018   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  prav. poplatky 12/2011  697,84 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.01.2012  20.01.2012  17.1.2012 
11240062   SYTELI, spol. s r.o.
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  ,,Pripojenie na PCO" pre budovu UPSVR Humenné DP Snina, montáž a doprava  244,80 EUR 
vrátane DPH
  č. 8/2012  10.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240127   Štefan Harvila
Hankovce 131, 067 12 Hankovce
37371649  Vykonanie stavebných prác - oprava sociálneho zariadenia  370,86 EUR 
vrátane DPH
  č. 17/2012  28.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
11240211   Štefan Havrila
Hankovce131
37371649  oprava schodov   379,08 
vrátane DPH
  31/2012  16.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240295   T-com
karadžičova 10 , Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  154,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240294   T-com,
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240504   Technická inšpekcia a.s.
Trnavská cesta 56. Bratislava
36653004  Vykonanie opravnej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích "Osobný výťah.."  180 
vrátane DPH
  68/2012  28.11.2012  30.11.2012  3.12.2012 
11240269   Technické služby
Sninská 27 , Humenné
00186155  odvoz odpadu 6/2012  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462    29.6.2012  09.07.2012  9.7.2012 
11240398   Technické služby Humenné
Sninská 27, Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462    1.10.2012  09.10.2012  17.10.2012 
11240575   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Kontajner prepožičaný  56,10 
vrátane DPH
462    19.12.2012  21.12.2012  21.12.2012 
11240500   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Kontajnery  74,80 
vrátane DPH
č. 462    27.11.2012  30.11.2012  3.12.2012 
11240499   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz odpadu  88,92 
vrátane DPH
  93/2012  27.11.2012.  29.11.2012  30.11.2012 
11240452   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012  93,50 
bez DPH
462    05.11.2012  13.11.2012  13.11.2012 
11240355   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Kontajner prepožičaný  74,80 
bez DPH
č.462    31.08.2012  07.09.2012  19.9.2012 
11240320   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Kontajner prepožičaný  93,5 
vrátane DPH
462    01.08.2012  18.08.2012  16.8.2012 
11240224   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz opadu za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a dr. stav. odpadu    01.06.2012  12.06.2012  11.6.2012 
11240179   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27, Humenné
00186155  poplatok za kontajnery  74,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 462 o množstevnom odbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    30.4.2012  11.05.2012  16.5.2012 
11240132   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    02.04.2012  04.04.2012  4.4.2012 
11240086   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  poplatok za odvoz odpadu, obdobie 02/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    01.03.2012  12.03.2012  12.3.2012 
11240044   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  poplatok za odvoz odpadu  93,50 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    03.02.2012  08.02.2012  8.2.2012 
11240196   Tenergo Brno a.s.
Hečkova 2, Martin
37803484  Teplo na vykurovanie, na ohrev TÚV  -50,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901B    07.05.2012  01.06.2012  11.6.2012 
11240118   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku  -527,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    16.03.2012  27.04.2012  20.4.2012 
11240064   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody  1787,54 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    10.02.2012  21.02.2012  20.2.2012 
11240024   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody SV 12/2011  1825,61 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.901    13.01.2012  20.01.2012  17.1.2012 
11240436   Teplo GCE s.r.o.
Rozkvet 125, Banská Bystrica
36012424  Dodávka tepla a ohrev teplej vody  636,82 
vrátane DPH
Zmuva č. 901    17.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
11240207   Teplo GCE s.r.o.
Rozkvet 125, Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a vody  1240,37 
vrátane DPH
Zmluvy č. 901 o dodávke a odbere tepla    15.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240344   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla za mesiac 7/2012  636,82 
vrátane DPH
901    10.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240297   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058/125 , Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a teplej vody  636,82 
vrátane DPH
zmluva č. 901    11.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240559   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Snina
36012424  Dodávka tepla za obdobie 11/2012  1387,74 
vrátane DPH
901    14.12.2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240476   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a ohrev teplej vody  1164,48 
vrátane DPH
901    13.11.2012  21.11.2012  29.11.2012 
11240385   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla na ústred. kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 08/2012  636,82 
vrátane DPH
č. 901    12.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
11240161   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012  1596,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    16.04.2012  20.04.2012  20.4.2012 
11240111   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012  2147,21 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    12.03.2012  21.03.2012  20.3.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť