Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240493 | Ing. Michal Sopko, F. Raketer Štúrova 1903/36, Humenné |
45311846 | OBJEDNáVKA č.83/2012 za posúdenie stavu výpočtovej techniky, pís. strojov | 240 bez DPH |
č.83/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240488 | Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 ,Snina |
37007262 | zverejnenie informácií o realizácii národného projektu NPXXI | 82,40 vrátane DPH |
87/2012 | 20.11.2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240571 | Ing. Michal Fečík Komenského 2656/6, Snina |
37007262 | Oznam v Sninských novinách | 30 vrátane DPH |
112/2012 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240515 | Ing. Kamila Vilčková- Ka-lux Gagrinova 403/33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
10/20111 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240412 | Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upravtovacie služby | bez DPH |
Zmluva 10/2011 | 4.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240451 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce za 10/2011 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240368 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | za upratovacie práce august 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240277 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240225 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce za obdobie máj 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 01.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240187 | Ing. Kamila Vilčková KA-lux Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie služby | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240134 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011 | 1495,86 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240106 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce (február 2012) | 1495,86 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240060 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce - obdobie 01/2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
51240001 | Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK Hlavná 550 ,Sečovská polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 840 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce | 12.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
51240002 | Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK Hlavná 550, Sečovská Polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 1080 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012 | 18.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240129 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov |
31656544 | Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks | 1397,28 EUR vrátane DPH |
č. 22/2012 | 29.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240567 | Ikaro s.r.o Kukučínova 2596/4 Trebišov |
31656544 | Notebook Lenovo TP E530 | 11400 vrátane DPH |
114/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240554 | Ikaro s.r.o Okružná 32, Prešov |
31656544 | Kopírky | 5248,00 vrátane DPH |
98/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240569 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Opakovaná dodávka teplej energie za obdobie december 2012 | 11860,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240437 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluvy o dodávke tepla - obdobie speptember 2012 | 4223,06 vrátane DPH |
Zmluvy o dodávke tepla | 18.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240392 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluva o dodávke tepla za obdobie august 2012 | 4179,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240153 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla, ročná rekapitulácia r. 2011 | 1502,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240121 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012 | 22809,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240073 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla za obdobie 01/2012 | 20680,34 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 20.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
11240257 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Opakovaná dodávka tepelnej energie máj 2012 | 4274,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 19:06.2012 | 26.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240214 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Usporiadanie nákladov na dodávku tepla za regulačné obdobie 2009-2011 /dobropis - vrátenie/ | -1781,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 22.05.2012 | 29.05.2012 | 11.6.2012 | |
11240215 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | V zmysle zmluvy o dodávke tepla za apríl 2012 | 10938,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 22.05.2012 | 25.05.2012 | 5.6.2012 | |
11240487 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 9607,74 vrátane DPH |
Zmluva 12310 a 120311 na dodávku tepla | 20.11.2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240308 | Humenská energetická spoločnosť Chemslonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4198,97 bez DPH |
129/04/HES | 17.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240168 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1 , Humenné |
31728812 | Dodávka tepla | 13321,97 vrátane DPH |
129/04/HES | 20.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240082 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | služby zo dňa 23.02.2012 na základe objednávky | 99,97 EUR bez DPH |
č. 13/2012 | 24.02.2012 | 02.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240350 | HES s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4181,23 vrátane DPH |
129/04/HES | 17.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240440 | HAGARD:HAL, a.s. Pražská 9. Humenné |
34144650 | Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121 | 230,24 vrátane DPH |
62/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240085 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 | Úhrada za výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 EUR bez DPH |
29.02.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240366 | GP Humenné, s.r.o Laborecká 18, Humenné |
45665575 | Za zdravotnícke výkony | 27,88 bez DPH |
04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240223 | GP Humenné s.r.o., MUDr. Henrieta Tulejová Laborecká 18, Humenné |
45665575 | zdravotné výkony na účely soc. pomoci obdobie 03-05/2012 | 83,64 bez DPH |
31.05.2012 | 14.06.2012 | 27.6.2012 | ||
11240514 | GP Humenné Laborecká 18, Humenné |
45665575 | Za zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
03.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | ||
FA/45/2012 | GALAT FABRYKA OKIEN DRZWI PCV ALUMINIUM Towarowa 3, 33-300 Nowy Sacz |
00000000 | servis bezbariérového vstupu do budovy UPSVR | 199,04 EUR bez DPH |
č. 12/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240011 | Galandová Marcela - Gameco Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 417,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 05.01.2012 | 19.01.2012 | 17.1.2012 |