Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240129   IKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov
31656544  Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks  1397,28 EUR 
vrátane DPH
  č. 22/2012  29.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
11240072   Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis
Nová poliklinika, 066 01 Humenné
10682911  oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161  426,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 6/2012  20.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240080   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  415,73 EUR 
vrátane DPH
  č. 7/2012  23.02.2012  28.02.2012  27.2.2012 
11240062   SYTELI, spol. s r.o.
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  ,,Pripojenie na PCO" pre budovu UPSVR Humenné DP Snina, montáž a doprava  244,80 EUR 
vrátane DPH
  č. 8/2012  10.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240071   AUTORIS, s.r.o.
Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
36785601  Identifikácia poruchy služobného motorového vozidla  150,89 EUR 
vrátane DPH
  č. 9/2012  20.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240506   Polygrafické práce
Michalovce
40936597  Spisový obal - 3000 ks, Kontrolný lístok 3000 ks  560,40 
vrátane DPH
č.9 na zabezpečenie výroby tlačív  č. 96/2012  28.11.2012  30.11.2012  3.12.2012 
11240493   Ing. Michal Sopko, F. Raketer
Štúrova 1903/36, Humenné
45311846  OBJEDNáVKA č.83/2012 za posúdenie stavu výpočtovej techniky, pís. strojov  240 
bez DPH
  č.83/2012  21.11.2012  29.11.2012  30.11.2012 
11240338   UNIA žien Slovenska
Kukorelliho 1
00417378  Náklady spojené s užívaním priestorov  28,98 
bez DPH
  Dohoda o skončení nájmu 4/2012  09.08.2012  15.08.2012  16.8.2012 
11240448   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  TONERY do tlaciarní  1865,57 
vrátane DPH
  Obj.69/2012  31.10.2012  08.11.2012  7.11.2012 
11240239   Mayster Centrum SK s.r.o.
Bardejovská 2, Prešov
45588040  Vložka - kľúč podľa objednávky  56,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 35/2012  06.06.2012  12.06.2012  11.6.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť