Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240302 | Slovenská pošta Partizánska 9 , Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4539,80 vrátane DPH |
13.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240546 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za obdobie november 2012 | 4480,2 vrátane DPH |
12.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240257 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Opakovaná dodávka tepelnej energie máj 2012 | 4274,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 19:06.2012 | 26.06.2012 | 26.6.2012 | |
11240437 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluvy o dodávke tepla - obdobie speptember 2012 | 4223,06 vrátane DPH |
Zmluvy o dodávke tepla | 18.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240308 | Humenská energetická spoločnosť Chemslonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4198,97 bez DPH |
129/04/HES | 17.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240205 | Slovenská pošta Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | dodaj zásielok | 4195,20 vrátane DPH |
14.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240350 | HES s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4181,23 vrátane DPH |
129/04/HES | 17.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240392 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluva o dodávke tepla za obdobie august 2012 | 4179,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240389 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za august 2012 | 4133,10 bez DPH |
13.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240020 | Slovenská pošta, a.s. Thurzova 1, 042 21 Košice |
36631124 | poštové služby 12/2011 | 3974,81 EUR vrátane DPH |
11.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | ||
41240002 | Constructing-stav s.r.o Koškovce 155 |
45893144 | Stavebné práce - výmena okien | 3759,07 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.4/2012 | 74/2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 9.10.2013 |
11240482 | Kridla s.r.o. Mierová 94 ,Humenné |
36466778 | náplne do tlačiarní | 3349,33 vrátane DPH |
77/2012 | 14.11.2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240449 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina dodávka 01.9.2012 do 30.11.2012 | 2849 vrátane DPH |
5100642196 | 02.11.2012 | 07.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240321 | Východoslovenská energetika Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 2849 vrátane DPH |
5100642196 | 01.08.2012 | 08.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240188 | Východoslovenská energetika a .s Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrina | 2849,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196 o združenej dodávke | 4.5.2012 | 09.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240051 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 2849,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
11240531 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Tonery | 2679,30 vrátane DPH |
80/2012 ZoDč.7/2011 | 06.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240577 | C-com Štefánikova 27 , Humenné |
36499749 | oprava PC a komponenty | 2648,80 vrátane DPH |
115/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240114 | REMO spol. s r.o. Humenné Mierová 94, 066 01 Humenné |
31656382 | Oprava služobného motorového vozidla - výmena mlhového svetlometu | 2336,40 EUR vrátane DPH |
č. 15/2012 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
11240111 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012 | 2147,21 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
11240547 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina | 2061,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240033 | versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | nákup počítačov HP Compaq v počte 3 ks a monitorov HP Compaq v počte 3 ks | 2051,64 EUR vrátane DPH |
93/2011 | 25.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
11240563 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | D10261 MPSVR_042; D10261 MPSVR_114 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240537 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie 1.11.2012 do 30.11.2012 D10261 MPSVR_042;MPLS VPN D10261 MPSVR_114;MPLS VPN | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240469 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240415 | swan a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240374 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 2045,42 bez DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240341 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240286 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240249 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky oblasť 35 obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete LAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240193 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240160 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 2045,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240448 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | TONERY do tlaciarní | 1865,57 vrátane DPH |
Obj.69/2012 | 31.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240024 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody SV 12/2011 | 1825,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.901 | 13.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
11240064 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody | 1787,54 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 10.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240580 | Energobyt Lipová 1 , Humenné |
31680321 | oprava odpadového potrubia | 1764,68 vrátane DPH |
106/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240098 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby, obdobie 02/2012 | 1638,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
11240053 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1638,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240570 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 12/12 | 1632,54 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 18.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240161 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012 | 1596,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 |