Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240600 | Jaroslav Lukáč- Teleluk Košarovce 110 |
10682911 | oparav kopírovacieho stroja | 242,40 vrátane DPH |
71/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240599 | Jaroslav Lukáč - Teleluk Košarovce 110 |
10682911 | oparav kopríovacieho stroja | 428,34 vrátane DPH |
71/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240572 | Jaroslav Lukáč Teleluk servis Košarovce |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja | 236,04 vrátane DPH |
71/2012 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240517 | Jaroslav Lukáč TELELUK servis Košarovce 110 , prevádzka Humenné |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 475,02 vrátane DPH |
71/2012 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240465 | Jaroslav ukáč Teleluk servis Košarovce 110, prevádzka Humenné Štefánikova 4 |
10682911 | Oprava kopírovacích strojov | 1310,70 bez DPH |
67/2012 | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240336 | Jaroslav Lukáč Telelukservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 344,40 vrátane DPH |
48/2012 | 8.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240318 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406 |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316 | 543,70 vrátane DPH |
47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240317 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110, 09406 |
10682911 | Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022 | 574,92 vrátane DPH |
47/2012 | 26.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240311 | Jaroslav Lukáč Telelukservis 09406 Košarovce |
10682911 | Oprava kopír. stroja | 478,80 vrátane DPH |
43/2012 | 19.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240306 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 328,80 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240305 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 330 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240072 | Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis Nová poliklinika, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161 | 426,00 EUR vrátane DPH |
č. 6/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240180 | Elsatex Nám. slobody 69, Humenné |
10804692 | varné kanvice | 53,97 vrátane DPH |
28/2012 | 2.5.2012 | 09.05.2012 | 16.5.2012 | |
51240002 | Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK Hlavná 550, Sečovská Polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 1080 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012 | 18.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
51240001 | Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK Hlavná 550 ,Sečovská polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 840 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce | 12.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240543 | Krajská prokuratúra Masarykova 16, Prešov |
17069807 | Elektrická energia | 14,32 vrátane DPH |
Zmluva o pôžičke zo dňa 10.5.2011 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240082 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | služby zo dňa 23.02.2012 na základe objednávky | 99,97 EUR bez DPH |
č. 13/2012 | 24.02.2012 | 02.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240560 | Polygra KOšICE Ostrovského 1, Košice |
17082528 | N základe DL a ML | 164,40 vrátane DPH |
91/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240484 | Polygra Košice s.r.o. Ostrovského 1 , Košice |
17082528 | oprava tlačiarní | 50,28 vrátane DPH |
55/2012 | 15.11.2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240388 | Polygra spol s.r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Servisné práce- oprava tlačiarní | 83,16 vrátane DPH |
49/2012 | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240579 | Ján Šuľak výťahy- šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 502,58 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240434 | Ján Šuľák Výťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 448,32 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240304 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 473,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/97 | 16.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240165 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál. | 390,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240164 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012 | 387,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240034 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY - ŠUĽÁK Hrubov 81, 067 23 |
17134692 | Vážiaci súbor OP4V3-4SD | 518,64 EUR vrátane DPH |
4/2012 | 26.01.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
11240224 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz opadu za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012 | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a dr. stav. odpadu | 01.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240312 | ASTA, spol.s.r.o.Humenné Brestovská 1056, Humenné |
2020510690 | Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX | 296 vrátane DPH |
45/2012 | 20.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240486 | Pergamon s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní a kopíriek | 383,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 | 86/2012 | 19.11.2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 |
11240448 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | TONERY do tlaciarní | 1865,57 vrátane DPH |
Obj.69/2012 | 31.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
51240026 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 99,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 23/2012/ESF NP ob.kult. | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240025 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 199,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 22/2012/ESF NP abs.prax | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240024 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 490,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 21/2012/ESF NP V-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240023 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 450,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 20/2012/ESF NP I-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240022 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 751,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 19/2012/ESF NP I-2/D | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240021 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18/2012/ESF NP III-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240020 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 17/2012/ESF NP §50j | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240019 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 16/2012/ESF NP III-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240018 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 581,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 15/2012/ESF NP II-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240017 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 291,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14/2012/ESF NP II-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |