Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240213 | Versity a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | PC HP Compay 6200 Pro | 5361,60 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 3/2012 | 18.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
11240172 | Versity a.s. Einsteinova 24,Bratislava |
36396222 | dodávka monitorov | 6453,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 2/2012 | 24.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240075 | VEO-PREVENT s.r.o. Szakkayho 1, 040 01 Košice |
36687073 | účastnícky poplatok AOP ABT | 81,60 EUR vrátane DPH |
21.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240015 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Sladkovičová 300/3, 06901 Snina |
35508027 | vyúčtovanie vystavených dokladov poistencov za obdobie 4.Q.2011 | 174,25 EUR bez DPH |
10.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
11240352 | Varšaníková Ľudmila MUDr. Sládkovičova 300/3. Snina |
35508027 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 257,89 bez DPH |
22.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
11240074 | Valéria Paukejová AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné |
35462159 | školenie vodičov, konané v zmysle zákona NR SR 124/2006, ..... a vyhlášky SÚBP č. 208/91 | 126,00 EUR bez DPH |
č. 11/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240150 | Únia žien Slovenska okresná organizácia Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
00417378 | náklady spojené s užívaním priestorov (garáž) za 1.Q.2012 | 86,93 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240338 | UNIA žien Slovenska Kukorelliho 1 |
00417378 | Náklady spojené s užívaním priestorov | 28,98 bez DPH |
Dohoda o skončení nájmu 4/2012 | 09.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240293 | Únia žien okresná organizácia Kukorelliho 60, Humenné |
00417378 | nájom nebytových priestorov | 86,93 vrátane DPH |
Zmluva o námje nebytových priestorov | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240253 | Teplo GGE s.r.o. Prevádzka Snina Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Za dodávku tepla a vody za mesiac 05/2012 | 636,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240559 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Snina |
36012424 | Dodávka tepla za obdobie 11/2012 | 1387,74 vrátane DPH |
901 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240476 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a ohrev teplej vody | 1164,48 vrátane DPH |
901 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240385 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na ústred. kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 08/2012 | 636,82 vrátane DPH |
č. 901 | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240161 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012 | 1596,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240111 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012 | 2147,21 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
11240344 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla za mesiac 7/2012 | 636,82 vrátane DPH |
901 | 10.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240297 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058/125 , Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a teplej vody | 636,82 vrátane DPH |
zmluva č. 901 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240436 | Teplo GCE s.r.o. Rozkvet 125, Banská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla a ohrev teplej vody | 636,82 vrátane DPH |
Zmuva č. 901 | 17.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240207 | Teplo GCE s.r.o. Rozkvet 125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a vody | 1240,37 vrátane DPH |
Zmluvy č. 901 o dodávke a odbere tepla | 15.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240118 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku | -527,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 16.03.2012 | 27.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240064 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody | 1787,54 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 10.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240024 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody SV 12/2011 | 1825,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.901 | 13.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
11240196 | Tenergo Brno a.s. Hečkova 2, Martin |
37803484 | Teplo na vykurovanie, na ohrev TÚV | -50,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901B | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240575 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 56,10 vrátane DPH |
462 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240500 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Kontajnery | 74,80 vrátane DPH |
č. 462 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 3.12.2012 | |
11240499 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu | 88,92 vrátane DPH |
93/2012 | 27.11.2012. | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240452 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012 | 93,50 bez DPH |
462 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240355 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 74,80 bez DPH |
č.462 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240320 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 93,5 vrátane DPH |
462 | 01.08.2012 | 18.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240224 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz opadu za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012 | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a dr. stav. odpadu | 01.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240179 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | poplatok za kontajnery | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 o množstevnom odbere , preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 30.4.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240132 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012 | 74,80 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240086 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | poplatok za odvoz odpadu, obdobie 02/2012 | 74,80 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 01.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240044 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | poplatok za odvoz odpadu | 93,50 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 03.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
11240398 | Technické služby Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240269 | Technické služby Sninská 27 , Humenné |
00186155 | odvoz odpadu 6/2012 | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 29.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240504 | Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56. Bratislava |
36653004 | Vykonanie opravnej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích "Osobný výťah.." | 180 vrátane DPH |
68/2012 | 28.11.2012 | 30.11.2012 | 3.12.2012 | |
11240294 | T-com, Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240295 | T-com karadžičova 10 , Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240211 | Štefan Havrila Hankovce131 |
37371649 | oprava schodov | 379,08 vrátane DPH |
31/2012 | 16.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 |