Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240469 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240468 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240467 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 986,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240466 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 , Košice |
36211222 | Elektrina | 542,44 vrátane DPH |
5100642196 | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240465 | Jaroslav ukáč Teleluk servis Košarovce 110, prevádzka Humenné Štefánikova 4 |
10682911 | Oprava kopírovacích strojov | 1310,70 bez DPH |
67/2012 | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240457 | Kridla s.r.o. Mierova 94 , Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 1500 vrátane DPH |
3/2011 | 75/2012 | 6.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 |
11240453 | AMB-EK s.r.o. 1.mája 2045/21, Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
5.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | ||
11240441 | KODAMI s.r.o. študentská 43,Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
26.10.2012 | 15.11.2012 | 23.11.2012 | ||
11240444 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, Belá n. Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
29.10.2012 | 15.11.2012 | 23.11.2012 | ||
11240463 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Biznis partner 01.10.2012 do 31.10.2012 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní prednostného spojenia | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240462 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby 01.10.2012-31.10.2012 | 78,13 vrátane DPH |
07.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | ||
11240461 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Srážna služba 10/12 | 1468,09 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240458 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12246,6 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240456 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Spisový obal A3 | 503,70 bez DPH |
9/2011 | 72/2012 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 |
11240456 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Spisový obal A3 | 503,70 bez DPH |
9/2011 | 72/2012 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 |
11240452 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012 | 93,50 bez DPH |
462 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240451 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce za 10/2011 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240450 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 26.9.2012-29.10.2012 | 940,82 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240427 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, Snina |
35519631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc.pomoci v mes. okt.2012 | 6,97 bez DPH |
12.10.2012 | 12.11.2012 | 13.11.2012 | ||
11240448 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | TONERY do tlaciarní | 1865,57 vrátane DPH |
Obj.69/2012 | 31.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240446 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 1035,76 vrátane DPH |
70/2012 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240445 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 164,06 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 364,94 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240449 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina dodávka 01.9.2012 do 30.11.2012 | 2849 vrátane DPH |
5100642196 | 02.11.2012 | 07.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240416 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP- telefónia | 1217,64 vrátane DPH |
05.10.2012 | 31.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240411 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38 |
37876414 | Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania | 34,85 bez DPH |
04.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240408 | Pro Sanus-MR SNP č. 48 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 20,91 bez DPH |
03.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240402 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240401 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
51240038 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A3 NP V-2 | 51,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 16.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240037 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP §50j | 110,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240036 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/B | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240035 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/A | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240034 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP VII-2 | 223,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240033 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP II-2/A | 72,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240032 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP II-2/B | 321,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240031 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 - NP XXV | 221,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240030 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NPV-2 | 238,79 vrátane DPH |
Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240029 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 - NP absolventská prax 2, Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 77,81 vrátane DPH |
02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | ||
51240028o | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 148,22 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 |