Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240194 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240147 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240099 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby 02/2012 | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
11240054 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240397 | Satur Travel a.s Miletičova 1, Bratislava |
35787201 | Letenky | 1215,67 bez DPH |
60/2012 | 26.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | |
11240476 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a ohrev teplej vody | 1164,48 vrátane DPH |
901 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | |
51240002 | Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK Hlavná 550, Sečovská Polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 1080 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012 | 18.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240446 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 1035,76 vrátane DPH |
70/2012 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240367 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 1025,42 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240189 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1022,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240247 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1003,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 992,10 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
11240467 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 986,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240177 | Krídla s.r.o Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery - náhrady | 983,40 vrátane DPH |
24/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240232 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné obdobie 28.04.2012 - 28.05.2012 | 976,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240115 | REMO spol. s r.o. Humenné Mierová 94, 066 01 Humenné |
31656382 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda | 947,10 EUR vrátane DPH |
č. 15/2012 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
11240103 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 945,95 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody... | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
11240450 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 26.9.2012-29.10.2012 | 940,82 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240278 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné 6/2012 | 933,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240149 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 904,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240561 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240539 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240471 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
11240376 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 902,02 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240343 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240251 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky oblasť 35-LAN za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete LAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240195 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
11240148 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 902,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240100 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 902,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
11240055 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240557 | C-com s.r.o. Štefánikova 27, Humenné |
36499749 | PC-komponenty | 896,9 vrátane DPH |
109/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 886,99 EUR vrátane DPH |
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ... | 30.03.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240108 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby, obdobie 02/2012 | 876,68 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
11240535 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Pskytovanie telekomunikačných služieb | 865,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
51240001 | Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK Hlavná 550 ,Sečovská polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 840 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce | 12.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240386 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby | 818,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 12.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240298 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 799,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240061 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby | 794,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240568 | Miloš Terezka Univers Gaštanova 50, Humenné |
40122425 | WC kombi Euroline spodny sedátko | 768,90 vrátane DPH |
113/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 |