Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240118 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku | -527,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 16.03.2012 | 27.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240122 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 12/2011 - 02/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | ||
11240121 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012 | 22809,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240120 | Jaroslav Mihaľko - Polygrafické práce Agátová 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | výroba kontrolných lístkov - pichačky v počte 1500 ks | 107,40 EUR bez DPH |
č. 21/2012 | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240119 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 475,49 EUR vrátane DPH |
č. 19/2012 | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240124 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby a mobilný internet | 102,60 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240123 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 351,90 EUR vrátane DPH |
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ... | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240126 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox papier A4 | 749,99 EUR vrátane DPH |
č. 20/2012 | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240125 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina 1 |
40116000 | doprava osôb | 344,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240127 | Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Hankovce |
37371649 | Vykonanie stavebných prác - oprava sociálneho zariadenia | 370,86 EUR vrátane DPH |
č. 17/2012 | 28.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240130 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova ÚPSVR-DP Snina | 123,96 EUR vrátane DPH |
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ... | 29.03.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240129 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov |
31656544 | Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks | 1397,28 EUR vrátane DPH |
č. 22/2012 | 29.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240128 | Emil Pošefka Laborecká 28, 066 01 Humenné |
37373447 | Oprava ventilátora na služobnom motorovom vozidle | 68,00 EUR bez DPH |
č. 18/2012 | 29.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 886,99 EUR vrátane DPH |
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ... | 30.03.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240133 | DAVEX-SK, s.r.o. Brezová 8099/65, 010 08 Žilina |
36384593 | Zhotovenie nápisu na sklenenú tabuľu | 38,50 EUR vrátane DPH |
č. 10/2012 | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240132 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012 | 74,80 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240137 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012 | 90,61 EUR bez DPH |
03.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240136 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012 | 76,67 EUR bez DPH |
03.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240135 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 62,73 EUR bez DPH |
03.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240138 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup jedálnych kupónov | 9416,10 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240134 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011 | 1495,86 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240141 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie 02/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
04.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240140 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | Zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci, február 2012 | 76,67 EUR bez DPH |
04.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240139 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | Zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu, mesiac 03/2012 | 34,85 EUR bez DPH |
04.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240142 | Mária Benková Krátka 1466/5, 066 01 Humenné |
36164585 | Strážna služba, obdobie 03/2012 | 1500,98 EUR bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240144 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | Vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie, obdobie 01-03/2012 | 62,73 EUR bez DPH |
05.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240143 | MED-AID s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Lackovce 38 |
36500585 | zdravotné výkony na účely zákona č.448/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdrav. postihnutia, obdobie 01-03/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
05.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
11240148 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 902,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240147 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240145 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 265,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240149 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 904,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240153 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla, ročná rekapitulácia r. 2011 | 1502,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240152 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240151 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 154,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240150 | Únia žien Slovenska okresná organizácia Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
00417378 | náklady spojené s užívaním priestorov (garáž) za 1.Q.2012 | 86,93 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
21240003 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | publikácia Zbierka zákonov SR, ročník 2012 | 50,00 EUR vrátane DPH |
11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | ||
11240157 | Medicalis s.r.o Sládkovičova 300/3 , Snina |
36501204 | vystavovanie lekárskych nálezov pre ÚPSVR Humenné január-marec 2012 | 181,22 bez DPH |
12.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
11240156 | A:M.Medicalis s.r.o Študentská 1438, Snina |
43956343 | vypísanie tlačív na kompenzáciu u klientov ÚPSVR Humenné | 27,88 bez DPH |
12.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
51240001 | Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK Hlavná 550 ,Sečovská polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 840 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce | 12.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, marec 2012 | 4861,10 EUR vrátane DPH |
12.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 |