Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240425 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 152,35 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240424 | Slovenská pošta Partozánska 9 , Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4720,60 vrátane DPH |
10.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240422 | Slovac telecom Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240421 | Slovac telecomn a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 9.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240420 | Kridla s.r.o. Mierová 94 , Humenné |
36466778 | predlžovacie kabely | 32,46 vrátane DPH |
63/2012 | 8.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240419 | Sozar s.r.o. Chemlonska 1 , Humenné |
Výroba prevodových koliesok do skartovacích strojov | 92 vrátane DPH |
58/2012 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | ||
11240418 | VSE Mlynská 31 , Košice |
36211222 | elektrina | 135,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240416 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP- telefónia | 1217,64 vrátane DPH |
05.10.2012 | 31.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240417 | Swan a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240415 | swan a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240414 | SWAN a s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 5.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | |
11240410 | MED-AID s.r.o Chemlonská 1 , Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
4.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240411 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38 |
37876414 | Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania | 34,85 bez DPH |
04.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240412 | Ing. Kamila Vilčková- KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upravtovacie služby | bez DPH |
Zmluva 10/2011 | 4.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240409 | Katos MED s.r.o Komenského 3 . Humenné |
44968361 | výpisy zp zdravotnej dokumentácie | 55,76 vrátane DPH |
3.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240408 | Pro Sanus-MR SNP č. 48 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 20,91 bez DPH |
03.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240406 | Marcela Galandova- GAMECO Komenského 2827 , Snina |
40116000 | preprava osôb | 546,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 3.10.2012 | 12.10.2012 | 17.10.2012 | |
51240037 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP §50j | 110,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240036 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/B | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240035 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP III-2/A | 37,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240034 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP VII-2 | 223,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240033 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 NP II-2/A | 72,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240032 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP II-2/B | 321,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240031 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 - NP XXV | 221,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240030 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NPV-2 | 238,79 vrátane DPH |
Rámcová dohodač.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
51240029 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 - NP absolventská prax 2, Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 77,81 vrátane DPH |
02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | ||
51240028o | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 148,22 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
51240027 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 | 153,31 vrátane DPH |
Rámcová dohody reg.č. 20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240402 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240401 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Na náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 9/2012 | 20,91 bez DPH |
02.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | ||
11240405 | Mária Benková Krátka1466 Humenné |
36164585 | strážna služba | 1495,00 bez DPH |
Zmluva 9/2011 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240404 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 , Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240403 | Východoslovesnká vodárenská spoločnosť Komenského 52, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1218,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
11240400 | Lukam s.r.o Ul. 1 mája Humenné |
45923469 | vypracovanie lekárskych posudkov | 118,49 bez DPH |
1.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240398 | Technické služby Humenné Sninská 27, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
21240005 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov | 50 bez DPH |
26.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240397 | Satur Travel a.s Miletičova 1, Bratislava |
35787201 | Letenky | 1215,67 bez DPH |
60/2012 | 26.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | |
11240396 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Poštovépeňažné poukážky | 148,50 bez DPH |
51/2012 | 25.09.2012 | 28.09.2012 | 9.10.2012 | |
11240394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 293,05 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240395 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov - vyúčtované | 0 bez DPH |
21.09.2012 | 14.09.2012 | 26.9.2012 |