Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51240021 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18/2012/ESF NP III-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240020 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 17/2012/ESF NP §50j | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240019 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 16/2012/ESF NP III-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240018 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 581,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 15/2012/ESF NP II-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240017 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 291,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14/2012/ESF NP II-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240016 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 288,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 13/2012/ESF NP VII-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240015 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 759,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 12/2012/ESF NP XXV-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240014 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
00323021 | Xerox papier | 67,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 24/2012/ESF | 10.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
21240005 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov | 50 bez DPH |
26.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240397 | Satur Travel a.s Miletičova 1, Bratislava |
35787201 | Letenky | 1215,67 bez DPH |
60/2012 | 26.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | |
11240393 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentská 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony | 432,14 bez DPH |
20.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240372 | Medi-Parma s.r.o Pčoliné 261 |
36503916 | Za zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
06.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240371 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 13,94 bez DPH |
05.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240369 | MUDr. Hajduk Valerian Cintorínska 66, Belá n/Cir. |
36155951 | Za zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240359 | Pro Sanus-MR SNPč. 48 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 48,79 bez DPH |
03.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240358 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | Za zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
03.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
31240001 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Registrácia domény | 21,60 vrátane DPH |
08.09.201 | 28.09.2012 | 9.10.2012 | ||
11240396 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Poštovépeňažné poukážky | 148,50 bez DPH |
51/2012 | 25.09.2012 | 28.09.2012 | 9.10.2012 | |
11240394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 293,05 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240378 | MUDr. Anna Barňáková Poľana 767/1, Humenné |
36501042 | Za zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
07.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240366 | GP Humenné, s.r.o Laborecká 18, Humenné |
45665575 | Za zdravotnícke výkony | 27,88 bez DPH |
04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240365 | MUDr. Bindas Pavol ZS Ambulancia všeob. lekárstva Koškovce 83 |
319970516 | Za zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240364 | MUDr.Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1 |
35518243 | Za zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240354 | MUDr. Janovská Vlasta Ul. 1.mája 5558, Humenné |
35520850 | Na zdravotné účely | 90,61 bez DPH |
20.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
11240395 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov - vyúčtované | 0 bez DPH |
21.09.2012 | 14.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240392 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluva o dodávke tepla za obdobie august 2012 | 4179,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240391 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby, CD, DVD | 350,27 vrátane DPH |
KZ -3/2011 | 54/2012 | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 |
11240390 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Internet | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 17.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240389 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za august 2012 | 4133,10 bez DPH |
13.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240384 | Prakticus s.r.o. 1. mája Poliklinika 2045/21 Humenné |
44828268 | za zdravotné výkony pre sociálne účely | 62,73 bez DPH |
11.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240381 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina - preplatok | -215,46 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240370 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 20,91 bez DPH |
05.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240363 | AMB-EK s.r.o 1.mája 2045/21 Humenné |
45636745 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
04.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240357 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 06/2012 | 69,70 bez DPH |
03.09.2012 | 26.09.2012 | 25.9.2012 | ||
11240356 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240355 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 74,80 bez DPH |
č.462 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240362 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba | 1500,98 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240361 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 9366,60 vrátane DPH |
307/P098 o poskytovaní stravovania | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240360 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 137,08 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
11240346 | Medicid s.r.o. Svatoplukova 2515, Snina |
36516724 | Lekársky nález- kompenzácie | 104,55 bez DPH |
11.07.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 |