Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240456 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Spisový obal A3 | 503,70 bez DPH |
9/2011 | 72/2012 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 |
11240579 | Ján Šuľak výťahy- šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 502,58 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
51240024 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 490,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 21/2012/ESF NP V-2 | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240314 | REMO s.r.o Mierová 64, Humenné |
31656382 | prehliadka vozidla | 486,41 vrátane DPH |
30/2012 | 24.7.2012 | 27.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240311 | Jaroslav Lukáč Telelukservis 09406 Košarovce |
10682911 | Oprava kopír. stroja | 478,80 vrátane DPH |
43/2012 | 19.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
11240517 | Jaroslav Lukáč TELELUK servis Košarovce 110 , prevádzka Humenné |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 475,02 vrátane DPH |
71/2012 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240119 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 475,49 EUR vrátane DPH |
č. 19/2012 | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
11240304 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 473,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/97 | 16.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240023 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 450,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 20/2012/ESF NP I-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240434 | Ján Šuľák Výťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 448,32 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240307 | Kridla s.r.o Mierova 94 , Humenne |
36466778 | kancelárske potreby | 443,50 vrátane DPH |
44/2012 | 17.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240265 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné 5/2012 | 440,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 28.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240084 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 440,84 EUR vrátane DPH |
č. 14/2012 | 29.02.2012 | 05.03.2012 | 5.3.2012 | |
11240393 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentská 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony | 432,14 bez DPH |
20.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
11240599 | Jaroslav Lukáč - Teleluk Košarovce 110 |
10682911 | oparav kopríovacieho stroja | 428,34 vrátane DPH |
71/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240072 | Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis Nová poliklinika, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161 | 426,00 EUR vrátane DPH |
č. 6/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240011 | Galandová Marcela - Gameco Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 417,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 05.01.2012 | 19.01.2012 | 17.1.2012 | |
11240080 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 415,73 EUR vrátane DPH |
č. 7/2012 | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240435 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 411,66 vrátane DPH |
Rámvcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240208 | Intereier invest s.r.o. Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC | 392,88 vrátane DPH |
33/2012 | 15.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240165 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál. | 390,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240164 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012 | 387,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
11240486 | Pergamon s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní a kopíriek | 383,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 | 86/2012 | 19.11.2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 |
11240211 | Štefan Havrila Hankovce131 |
37371649 | oprava schodov | 379,08 vrátane DPH |
31/2012 | 16.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240127 | Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Hankovce |
37371649 | Vykonanie stavebných prác - oprava sociálneho zariadenia | 370,86 EUR vrátane DPH |
č. 17/2012 | 28.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240206 | Marcela Galandová - GAMEKO Komenského 105, Snina |
40116000 | preprava osôb Horné Orechové | 365,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 15.5.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 | |
11240173 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 365,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
11240576 | DXa s.r.o SNP 37, Snina |
36455181 | Oprava hydrantov, protipožiarna revízia | 364,20 vrátane DPH |
100/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 364,94 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240123 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 351,90 EUR vrátane DPH |
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ... | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240391 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby, CD, DVD | 350,27 vrátane DPH |
KZ -3/2011 | 54/2012 | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 |
11240336 | Jaroslav Lukáč Telelukservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 344,40 vrátane DPH |
48/2012 | 8.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
11240125 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina 1 |
40116000 | doprava osôb | 344,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
11240035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné Humenné za obdobie 12/2011 - 1/2012 | 340,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
51240021 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18/2012/ESF NP III-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
51240019 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 16/2012/ESF NP III-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
11240305 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 330 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240306 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 328,80 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240032 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP II-2/B | 321,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
11240040 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, 069 01 Snina |
31989659 | lekárske posudkové služby za rok 2011 | 320,62 EUR bez DPH |
01.02.2012 | 02.03.2012 | 5.3.2012 |