Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240241 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb na trase Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť. 26.-27.05.2012 | 540 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240240 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť | 302,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240239 | Mayster Centrum SK s.r.o. Bardejovská 2, Prešov |
45588040 | Vložka - kľúč podľa objednávky | 56,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 35/2012 | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240238 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 5/2012 | 1533,87 bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240237 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, Humenné |
00323021 | Prenájom garáže za mesiac marec - máj 2012 | 54,78 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3110305 | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
11240245 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP 48, Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
7.6.2012 | 12.07.2012 | 12.7.2012 | ||
11240246 | MUDr. Anna Barňaková s.r.o. Poľana 767/1, Humenné |
36501042 | Lek. nález na účely kompenzácie marec - máj 2012 | 69,70 bez DPH |
07.06.2012 | 26.06.2012 | 26.6.2012 | ||
11240244 | Praktik AP s.r.o. 1. mája 2045/21, Humenné |
45651086 | Zdrav. výkony na účely soc. pomoci za obdobie 12/2011 - 05/2012 | 216,07 bez DPH |
07.06.2012 | 26.06.2012 | 26.6.2012 | ||
11240243 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 07.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240242 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Telef. poplatky za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403 | 07.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240251 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky oblasť 35-LAN za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete LAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240250 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky oblasť 35-IPT za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012 | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete LAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240249 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky oblasť 35 obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete LAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240248 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky - oblasť 35-DSL za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240247 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | 1003,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240252 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | El. energia za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012 | -151,70 vrátane DPH |
Zmluva o združenečj dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 | 08.06.2012 | 18.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240253 | Teplo GGE s.r.o. Prevádzka Snina Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Za dodávku tepla a vody za mesiac 05/2012 | 636,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240254 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 05/2012 | 5561,20 vrátane DPH |
12.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | ||
11240255 | Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A, Bratislava |
35697270 | Telef. poplatky za obdobie máj 2012 | 616,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektr. kom. služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 13.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240256 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35765143 | Inter. pripojenie 01.06.2012 - 30.06.2012 | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL | 14.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240262 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, Snina |
35519631 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
22.6.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240264 | SAD Humenné Fidlíkova 1 , Humenné |
36477508 | Prepravné služby | 75 vrátane DPH |
40/2012 | 27.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240263 | Krídla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 184,36 vrátane DPH |
37/2012 | 27.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240265 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné 5/2012 | 440,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 28.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240269 | Technické služby Sninská 27 , Humenné |
00186155 | odvoz odpadu 6/2012 | 74,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 462 | 29.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
11240268 | Katos MED Komenského ,, Humenné |
44968361 | zdravotné úkony | 69,70 bez DPH |
2.7.2012 | 20.07.2012 | 30.7.2012 | ||
51240013 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 221,15 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240012 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 156,03 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240011 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 15,06 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240010 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerox papier | 128,57 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240009 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox Papier | 15,06 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240008 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 223,52 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240007 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 166,21 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240006 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 153,31 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240005 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 148,22 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240004 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703. Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 100,75 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
51240003 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 176,40 vrátane DPH |
20396/20122-IV/5 | 2.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
11240266 | Kodami s.r.o Študentská 2996/43. Snina |
36506036 | Zdravotné úkony | 34,85 bez DPH |
2.7.2012 | 27.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240276 | MEDI-PARMA s.r.o Pčolinné 261 |
36503916 | zdravotné úkony | 20,91 bez DPH |
3.7.2012 | 27.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240275 | Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, Snina |
36488844 | zdravotné úkony | 20,91 bez DPH |
3.7.2012 | 27.07.2012 | 30.7.2012 |